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索引号 01525517-X-/2022-0406002 发布机构 保山市审计局
公开目录 行政检查 发布日期 2022-04-06
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保山市审计局关于中共保山市委政法委员会2021年度预算执行情况和其他财政收支及决算草案编制情况审计项目

保山市审计局关于中共保山市委政法委员会2021年度预算执行情况和其他财政收支及决算草案编制情况审计项目

 

根据《中华人民共和国审计法》第十的规定,我局决定派出审计组,自202249日开始市委政法委2021年度预算执行情况和其他财政收支及决算草案编制情况进行审计(前述相关情况与审计通知书保持一致)。为全面真实地了解掌握审计事项相关情况,主动授受社会监督,现将有关情况公告如下:

一、审计范围及内容

审计范围:市委政法委2021年度部门预算执行情况和其他财政收支及决算草案编制情况必要时追溯到以前年度或个人

审计的内容:重点揭示部门预算编制及执行、预算绩效管理、项目管理、国有资产管理、存量资金、非税收入管理、决算草案编制等方面存在的突出问题,注重从体制机制制度层面分析问题和提出建议,推动进一步严肃财经纪律,落实过紧日子要求,促进规范权力运行及国有资产管理,更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,推进国家治理体系和治理能力现代化

二、现场审计时间

202249日起,预计现场审计工作时间45工作日

三、审计人员

审计组组长:李永亮(行政执法证号:YBS10517

审计组成员:胡艳顺(行政执法证号:YBS10522

廉政监督员:胡艳顺

审计组现场办公地点:保山市审计局

审计组联系人及电话:李永亮 15987507966

四、审计工作纪律

审计期间,审计人员严格遵守“四严禁”工作要求:严禁违反政治纪律和政治规矩,不严格执行请示报告制度;严禁违反中央八项规定及其实施细则精神;严禁泄露审计工作秘密;严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。以及严格遵守审计“八不准”工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

五、监督审计工作方式

如有审计人员违反纪律问题的,可向市纪委市监委派出驻市财政局纪检监察组反映,举报电话:0875-2216982,也可向市审计局反映,举报电话:0875-2122549

本公告公示期从被审计单位接到审计通知书之日起至现场审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。

 

 

                        保山市审计局

202246


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