保山第一中学2015年部门预算
第一部分 保山第一中学2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
表三 2015年部门项目支出经济分类明细表
第二部分 保山第一中学2015年部门预算情况说明
保山第一中学2015年预算收支表(表一)
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
3176.65 |
一、基本支出 |
2987.65 |
经费拨款 |
2457.65 |
工资福利支出(在职人员工资1279。08万元) |
1697.08 |
纳入预算管理的行政性收费安排 |
355 |
商品和服务支出 |
431.91 |
罚没收入安排 |
1、公务费(财政经费拨款90万元) |
358 |
|
其他纳入预算管理的非税收入安排 |
364 |
2、公务用车运行维护费 |
16 |
二、政府性基金 |
3、福利费(财政经费拨款0.86万元) |
5.86 |
|
三、财政专户管理资金 |
4、职教工会费(财政经费拨款) |
44.65 |
|
四、下级配套 |
5、退休人员公用经费(财政经费拨款) |
7.4 |
|
五、单位自筹 |
对个人和家庭的补助支出 |
876.66 |
|
六、上年结转安排支出 |
1、离、退休费 |
760.75 |
|
七、上级补助收入 |
2、助学金 |
105 |
|
3、遗属补助 |
10.35 |
||
4、独生子女费 |
0.56 |
||
二、项目支出 |
189 |
||
1、提高经费保障水平补助经费(财政经费拨款) |
139 |
||
2、新校区教学设备购置经费(财政经费拨款) |
50 |
||
本 年 收 入 合 计 |
3176.65 |
本 年 支 出 合 计 |
3176.65 |
保山第一中学2015年基本信息表(表二)
单位:人、辆
单位名称 |
财政全供养人数 |
非编制人员数 |
实有在校学生数 |
编内实有车辆数 |
|||||||
实有人数合计 |
在职人员 |
离退休人员 |
|||||||||
小计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
遗补 |
||||
保山第一中学 |
327 |
327 |
308 |
19 |
189 |
4 |
185 |
18 |
4969 |
4 |
2015年部门项目支出经济分类明细表(表三)
单位:万元
功能科目和经济科目编码 |
单位名称(科目、项目) |
商品和服务支出 |
其他资本性支出 |
基本建设支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合 计 |
139 |
50 |
||||
新校区教学设备购置经费 |
50 |
|||||
205 |
教育支出 |
50 |
||||
02 |
普通教育 |
50 |
||||
04 |
高中教育 |
50 |
||||
310 |
99 |
其他资本性支出 |
50 |
|||
教育经费保障水平补助经费(高中) |
||||||
205 |
教育支出 |
94 |
||||
02 |
普通教育 |
94 |
||||
04 |
高中教育 |
94 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
94 |
||||
99 |
其他商品和服务支出 |
94 |
||||
教育经费保障水平补助经费(初中) |
45 |
|||||
205 |
教育支出 |
45 |
||||
02 |
普通教育 |
45 |
||||
04 |
初中教育 |
45 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
45 |
||||
05 |
水费 |
25 |
||||
06 |
电费 |
20 |
保山第一中学2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山第一中学的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时,保山第一中学在编实有人数327人,其中:财政全供养在职327人,离退休人员189人(其中离休人员4人,退休人员185人);在编实有车辆4辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入3,176.65万元,其中财政经费拨款2,457.65万元,纳入预算管理的行政性收费安排355万元,其他纳入预算管理的非税收入安排 364万元。2015年部门预算总支出3,176.65万元,其中:基本支出2,987.65万元,项目支出189万元。
(一)基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出2,987.65万元。
1、工资福利支出1,679.08万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成;
核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元;
2、商品和服务支出431.91万元(其中财政经费拨款支出142.91万元)
其中:公务费358万元(其中财政经费拨款90万元)、公务用车运行维护费16万元、福利费5.86万元(其中财政经费拨款0.86万元)、职教工会费 44.65万元(财政经费拨款)、退休公用经费7.4万元(财政经费拨款);
核定标准:(1)公务费。事业单位财政经费核定计划内高中学生每生每年75元,计划内初中学生每生每年560元,其余支出为其他纳入预算管理的非税收入安排;(2)公务用车运行维护费用其他纳入预算管理的非税收入安排;(3)福利费。核定在职人员每人月均2.2元;(4)职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5%;(5)退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。
3、个人和家庭补助支出876.66万元
其中:离、退休费760.75万元、遗属补助10.35万元、独生子女费0.56万元;助学金105万元;
核定标准:(1)离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人;(2)独子费核定每人月均5元;(3)民族生生活补助经费每生每年5000元(学费住宿费每生每年2000元,生活补助每生每年3000元)。
(二)项目支出情况
1、新校区教学设备购置经费50万元。
为继续抓好优质高中的发展,促进高中学校提高办学水平,全面提高教育教学质量,预算安排新校区教学设备购置经费50万元。
2、教育经费保障水平补助经费139万元。
为促进城市高完中学校发展,保障学校正常运转,预算安排2015年提高经费保障水平补助经费139万元,其中初中45万元,高中94万元。