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  • 01525537-2-11_B/2015-0925031
  • 发布机构
  • 保山市教育体育局
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  • 市级教育单位预决算
  • 发布日期
  • 2015-09-25
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保山第一中学2015年部门预算

保山第一中学2015年部门预算

第一部分 保山第一中学2015年部门预算表

表一 2015年预算收支表

表二 2015年基本信息表

表三 2015年部门项目支出经济分类明细表

第二部分 保山第一中学2015年部门预算情况说明

保山第一中学2015年预算收支表(表一)

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

3176.65

一、基本支出

2987.65

经费拨款

2457.65

工资福利支出(在职人员工资1279。08万元)

1697.08

纳入预算管理的行政性收费安排

355

商品和服务支出

431.91

罚没收入安排

1、公务费(财政经费拨款90万元)

358

其他纳入预算管理的非税收入安排

364

2、公务用车运行维护费

16

二、政府性基金

3、福利费(财政经费拨款0.86万元)

5.86

三、财政专户管理资金

4、职教工会费(财政经费拨款)

44.65

四、下级配套

5、退休人员公用经费(财政经费拨款)

7.4

五、单位自筹

对个人和家庭的补助支出

876.66

六、上年结转安排支出

1、离、退休费

760.75

七、上级补助收入

2、助学金

105

3、遗属补助

10.35

4、独生子女费

0.56

二、项目支出

189

1、提高经费保障水平补助经费(财政经费拨款)

139

2、新校区教学设备购置经费(财政经费拨款)

50

本 年 收 入 合 计

3176.65

本 年 支 出 合 计

3176.65

保山第一中学2015年基本信息表(表二)

单位:人、辆

单位名称

财政全供养人数

非编制人员数

实有在校学生数

编内实有车辆数

实有人数合计

在职人员

离退休人员

小计

行政

事业

工勤

小计

离休

退休

遗补

保山第一中学

327

327

308

19

189

4

185

18

4969

4

2015年部门项目支出经济分类明细表(表三)

单位:万元

功能科目和经济科目编码

单位名称(科目、项目)

商品和服务支出

其他资本性支出

基本建设支出

合 计

139

50

新校区教学设备购置经费

50

205

教育支出

50

02

普通教育

50

04

高中教育

50

310

99

其他资本性支出

50

教育经费保障水平补助经费(高中)

205

教育支出

94

02

普通教育

94

04

高中教育

94

302

商品和服务支出

94

99

其他商品和服务支出

94

教育经费保障水平补助经费(初中)

45

205

教育支出

45

02

普通教育

45

04

初中教育

45

302

商品和服务支出

45

05

水费

25

06

电费

20

保山第一中学2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,保山第一中学的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时,保山第一中学在编实有人数327人,其中:财政全供养在职327人,离退休人员189人(其中离休人员4人,退休人员185人);在编实有车辆4辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入3,176.65万元,其中财政经费拨款2,457.65万元,纳入预算管理的行政性收费安排355万元,其他纳入预算管理的非税收入安排 364万元。2015年部门预算总支出3,176.65万元,其中:基本支出2,987.65万元,项目支出189万元。

(一)基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出2,987.65万元。

1、工资福利支出1,679.08万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、事业单位工作人员绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成;

核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,妇女卫生费核定每人月均4元,回族津贴核定每人月均8元;

2、商品和服务支出431.91万元(其中财政经费拨款支出142.91万元)

其中:公务费358万元(其中财政经费拨款90万元)、公务用车运行维护费16万元、福利费5.86万元(其中财政经费拨款0.86万元)、职教工会费 44.65万元(财政经费拨款)、退休公用经费7.4万元(财政经费拨款);

核定标准:(1)公务费。事业单位财政经费核定计划内高中学生每生每年75元,计划内初中学生每生每年560元,其余支出为其他纳入预算管理的非税收入安排;(2)公务用车运行维护费用其他纳入预算管理的非税收入安排;(3)福利费。核定在职人员每人月均2.2元;(4)职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5%;(5)退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出876.66万元

其中:离、退休费760.75万元、遗属补助10.35万元、独生子女费0.56万元;助学金105万元;

核定标准:(1)离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人;(2)独子费核定每人月均5元;(3)民族生生活补助经费每生每年5000元(学费住宿费每生每年2000元,生活补助每生每年3000元)。

(二)项目支出情况

1、新校区教学设备购置经费50万元。

为继续抓好优质高中的发展,促进高中学校提高办学水平,全面提高教育教学质量,预算安排新校区教学设备购置经费50万元。

2、教育经费保障水平补助经费139万元。

为促进城市高完中学校发展,保障学校正常运转,预算安排2015年提高经费保障水平补助经费139万元,其中初中45万元,高中94万元。