2017年保山市市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
(一)财政拨款收支预算总表
(二)一般公共预算支出表
(三)基本支出预算表
(四)政府性基金预算支出表
(五)部门收支总表
(六)部门收入总表
(七)部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市公路工程造价管理处
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我单位负责市辖交通基本建设项目的预算文件审批工作;负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作;负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作;参与市辖交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作。2017年度主要工作
二、部门预算编制原则
我单位实行收支平衡的原则。即坚持量入为出,收支平衡,不编制赤字预算。保证工资性支出和机构运转的基本需要,保证社会保障支出。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,属于财政全供给事业单位。部门在职人员事业编制5人,在职实有5人,其中:财政全供养5人,无车辆编制。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市公路工程造价管理处财务总收入51.81万元,其中:一般公共预算35.68万元,其他收入16.13万元,其他收入为结转2014年云南省交通运输厅工程造价管理局拨给办公业务费。
2017年部门财政拨款收入35.68万元,其中,本年收入35.68万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款35.68万元。
2017年部门预算总支出51.81万元,其中:基本支出51.81万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类,支出分别列“交通运输支出(类)-公路水路运输(款)”支出46.57万元,主要反映单位保证工资性支出和机构运转的基本需要的支出、“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)”支出5.24万元,主要反映保证社会保障支出。
(一) 基本支出情况
2017年用于保障我单位机构正常运转的日常支出51.81万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64.2%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的35.8%。与上年对比有所增加,增减变化的原因主要是财政拨工款日常人员工资正常晋级增加,另结转2014年云南省交通运输厅程造价管理局拨给办公业务费16.13万元将用于购买办公设备和单位运行公务经费。
(二) 项目支出情况
我单位无项目支出。
(三)“三公经费”预算说明
1.因公出国(境)预算数为0元,与2016年持平。
2.公务用车购置预算数0元,与2016年持平。公务用车运行维护费预算数0元,与2016年持平。
3.公务接待预算数0元,与2016年持平。