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  • 01525515-3/20250912-00004
  • 发布机构
  • 保山市财政局
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  • 部门决算
  • 发布日期
  • 2025-09-12
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保山市科学技术协会2024年度部门决算

监督索引号53050000373101000

保山市科学技术协会2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  部门概况

一、主要职责

1.引导科技工作者全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的路线方

针政策,弘扬科学家精神,涵养优良学风,践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用,履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责,更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.履行市全民科学素质纲要办公室职责,推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》和省、市实施方案,组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动,为提高全民科学素质服务。

4.指导、协调和服务全市科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划,并组织实施。弘扬科学家精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想,倡导科学方法。

5.为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智,拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作,推荐表彰奖励优秀科技工作者,推进科技人才队伍建设;组织开展学术交流,活跃学术思想,促进科学技术的繁荣与发展;组织开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化;组织专家和科技工作者建言献策,参与政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学、民主化;密切联系科技工作者,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

6.开展青少年科技教育活动,组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动,激发青少年好奇心和想象力,增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

7.提升农民科学文化素质,服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划,创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地,开展农村实用技术和新型农民科技培训,指导县(市、区)办好农函大分校、乡镇农函大辅导站等。

8.联系、服务好学(协)会,推进农村专业技术协会创新发展,组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

9.开展民间国际科技交流与合作,发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

10.完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、科普部、学会部,所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员11人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.提高政治站位,牢牢把握科普工作政治方向。加强政治理论学习。市科协坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于科协工作的重要论述,认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及省委、省政府对保山的工作要求,按照市委五届七次全会工作安排,进一步深化作风革命、效能革命。

2.坚持全面从严治党,抓好党组织建设。一是认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》。坚决扛起全面从严治党主体责任,严格落实党风廉政建设工作责任制,党组书记认真履行从严治党第一责任职责,党组成员履行“一岗双责”,落实好“清廉云南建设保山行动”相关工作任务及相关问题专项整治。二是认真开展党纪学习教育。依托专题读书班、党组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日开展专题学习,组织党员领导干部和党员认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》原文,进一步强化纪律意识,提高免疫能力。共开展党纪学习教育党组理论学习中心组2次、读书班1次、专题辅导1次、交流研讨4次,警示教育2次,干部职工会专题学习12次。三是压实意识形态工作责任。认真履行意识形态(网络意识形态)工作“四个责任”,在保山科普微信公众号中发布文章1294篇,《保山科协》期刊收录稿件25篇,不断增强科协组织网上联系、服务科技工作者的能力和水平。四是落实法治建设责任。认真学习贯彻习近平法治思想,班子成员带头尊法学法守法用法,利用各种科普宣传阵地加强法治宣传。五是“一把手”认真履行第一责任人责任,严格执行“三重一大”集体决策、“一把手”“四不直接分管”“末位表态”等制度,班子成员认真履行“一岗双责”。年内,开展集中谈话24人次,警示教育3次,到联系党支部指导工作4次,讲廉政党课2次,健全个人廉政档案和政治素养档案。

3.抓实巡察整改任务,推动科协工作长效发展。2024年1月4日,市委第一巡察组向市科协党组反馈了巡察意见,市科协党组高度重视巡察整改工作,认真履行巡察整改主体责任,研究制定了《中共保山市科学技术协会党组关于落实市委第一巡察组反馈意见的整改方案》,成立了巡察反馈意见整改工作领导小组,党组书记认真履行第一责任人责任,班子成员认真履行“一岗双责”,各部室及相关责任人迅速落实具体整改措施。

4.加强科普阵地建设,强化科普服务能力和水平。一是积极争取上级科普资源建设。争取国家和省科协科普经费745.43万元,其中373万元已到位,372.43万元省科协已公示结束。支持科技馆、科技小院、科普示范社区、示范学校、科普小镇、边境科普示范带等科普阵地建设,推动科普资源和创新要素下沉基层和农村。二是发挥科技馆体系作用。进一步提升优化市科技馆及腾冲市、昌宁县科技馆建设的同时,初步完成了龙陵县、施甸县科技馆落地建设的项目申报和场地协调等前期工作,并在龙陵试点推行了乡村流动科技馆建设。为全市6辆科普大篷车提升更新了流动科普展具,车辆共运行13400公里,开展各类科普活动195余场次。依托市、县、乡科技馆体系,今年共接待参展人员7.55万人次,并组建保山市科技馆“科普试验秀”表演队深入学校进行科普表演。三是进一步发挥保山市自然科学专家库作用。对专家库进行调整充实,成员由原来的146名增加到174名,新增28人,优化后的专家库人数更多、平均年龄更年轻,专业领域更宽、学历层次更高。四是规范学(协)会。督促下属学(协)完成社会组织年检工作,指导市反邪教协会、市老科技工作者完成换届工作,并指导市蜂养殖协会依照相关规定注销;新建专家工作站2个、科技小院1个,加强工作站的规范管理。五是积极参与腾冲科学家论坛筹备工作。认真落实科学家论坛组委会、市级专班的相关工作要求,配合中国科协、省科协筹办2024年腾冲科学家分论坛·澜湄区域科技人文交流系列活动。

5.着力打造科普活动品牌,有效提升全民科学素质。一是认真落实纲要目标。围绕5类重点人群,聚焦“一老一小”,构建品牌、平台、改革、机制、队伍、阵地“六位一体”的科普服务体系,以公民科学素质的不断提升服务全市创新驱动发展。2023年保山市公民具备科学素质的比例达9.7%,比2022年提升了1.2个百分点,位居全省第四。二是强化“保山科普”新媒体作用,大力弘扬科学精神、科学家精神。截止11月,微公号共发布文章1294篇,阅读量累计14.05万人次,新增关注用户较年初增加40%以上。市、县(市、区)科协分别与融媒体合作,加大“科普保山”电视栏目和市、县(市、区)微公号、视频号等建设力度,通过中心城区、商圈大屏,乡镇、社区、学校电子屏,科普长廊等载体、媒介、平台推送“科普中国”优质内容资源,宣传覆盖面持续提升。三是全力打造“全国科普日”科普服务品牌。紧扣“提升全民科学素质,协力建设科技强国”主题,举办保山市暨昌宁县2024年全国科普日主场活动,聚焦乡村振兴、生态文明、应急科普等重点领域。四是聚焦“一老一小”重点人群开展特色科普宣传活动。成功争取2024年全国“大手拉小手”科普报告汇云南校园巡讲活动启动仪式在保山腾冲举行,全市共开展院士专家进校园科普活动27场次,全市近万名青少年参与活动。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

保山市科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市科学技术协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市科学技术协会2024年度收入合计3472630.55元。其中:财政拨款收入3472630.55元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计减少23774.02元,下降0.68%。其中:财政拨款收入增加79825.98元,增长2.35%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入减少103600.00元,下降100.00%。主要原因一是2024年退休1人相应的人员经费减少;二是云南省科技术协会拨入2023年对外民间科技人文交流项目资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市科学技术协会2024年度支出合计3475053.73元。其中:基本支出2615095.39元,占总支出的75.25%;项目支出859958.34元,占总支出的24.75%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少62354.95元,下降1.76%。其中:基本支出减少45493.59元,下降1.71%;项目支出减少16861.36元,下降1.92%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2024年退休1人相应的人员经费减少;二是老科协事业发展经费及农函大办学补助经费减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障保山市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2615095.39元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2328889.79元,占基本支出的89.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286205.60元,占基本支出的10.94%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障保山市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出859958.34元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

科普项目经费137478.56元,主要用于开展全国科普日系列活动,科普宣传、科普服务,对全市科普人员进行科学素质提升培训开支。

基层科普行动计划专项经费357534.90元,主要用于开展公民科学素质提升培训和科普活动,提升全市公民科学素质。

省级科普专项转移项目经费318680.90元,主要用于开展科普宣传、科普网络建设和科普能力建设各项开支。

公益性岗位补贴项目经费43840.80元,主要用于保障临时聘用人员及公益性岗位人员开支。

农函大办学补助项目经费2423.18元,主要用于农函大培训,着力提升农民科学素质,培养创新型农村人才。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出3472630.55元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少79825.98元,下降2.35%,完成年初预算的130.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出148297.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%,完成年初预算的100.68%。主要用于群众团体事务147300.00元,其中:一般行政管理事务147300.00元;组织事务997.90元,其中:其他组织事务支出997.90元;造成预决算差异的主要原因是2024年追加市委联系专家分层分类联系服务工作经费997.90元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出2787622.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%,完成年初预算的132.61%。主要用于科学技术管理事务1973928.04元,其中:行政运行1973928.04元;科学技术普及816117.54元,其中:科普活动813694.36元其他科学技术普及支出2423.18;造成预决算差异的主要原因是2024年追加省级科普专项转移支付经费318680.90元,基层科普行动计划经费357534.90元,导致决算超预算较大。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出360061.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%,完成年初预算的153.09%。主要用于行政事业单位养老支出316221.05元,其中:行政单位离退休4200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出225790.08元、机关事业单位职业年金缴费支出86230.97元;就业补助43840.80元,其中:其他就业补助支出43840.80元;造成预决算差异的主要原因是2024年追加职业年金做实单位部分资金86230.97元,公益性岗位补贴资金43840.80元,导致决算超预算较大。

9.卫生健康(类)支出170872.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的96.65%。主要用于行政事业单位医疗170872.40元,其中:行政单位医疗95259.50元、公务员医疗补助70466.54元、其他行政事业单位医疗支出5146.36元;造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人,导致行政事业单位医疗支出减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出5776.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出5776.00元,其中:购房补贴5776.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年追加2024年职工住房补贴(公务员)经费5776.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为73500.00元,决算为53680.99元,完成年初预算的73.04%;支出决算较上年减少15168.72元,下降22.03%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元,决算为51489.11元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.92%,完成年初预算的73.56%;公务接待费支出年初预算为3500.00元,决算为2191.88元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.08%,完成年初预算的62.63%。

因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算较上年减少14325.60元,下降21.77%;公务接待费支出决算较上年减少843.12元,下降27.78%;具体是国内接待费支出决算2191.88元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少843.12元,下降27.78%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73500.00元,支出决算为53680.99元,完成年初预算的73.04%,支出决算较上年减少15168.72元,下降22.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元,决算为51489.11元,完成年初预算的73.56%;公务接待费支出年初预算为3500.00元,决算为2191.88元,完成年初预算的62.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2024年厉行节约,减少公务用车使用频率,导致公务用车运行维护费减少;二是进一步规范了公务接待工作,2024年接待任务减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算减少14325.60元,下降21.77%;公务接待费支出决算减少843.12元,下降27.78%。具体是国内接待费支出决算2191.88元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少843.12元,下降27.78%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2024年厉行节约,减少公务用车使用频率,导致公务用车运行维护费减少;二是进一步规范了公务接待工作,2024年接待任务减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展科普宣传及科普大篷车宣展活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次34人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待西双版纳州科协、云南省科协、中国科学院老科学家协会、省青科中心、昌宁县科协、施甸县人民政府等34人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市科学技术协会2024年机关运行经费支出286205.60元,比上年减少20618.91元,下降6.72%,主要原因是2024年退休1人,相应的机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障保山市科学技术协会机构正常运转的日常经费,其中:办公费14744.17元、水费6524.00元、电费15976.00元、差旅费5000.00元、公务接待费2191.88元、工会经费44280.44元、福利费400.00元、公务用车运行维护费51489.11元、其他交通费用141400.00元、其他商品和服务支出4200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,保山市科学技术协会资产总额903864.32元,其中,流动资产54286.05元,固定资产845606.11元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3972.16元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少18243.78元,其中固定资产减少23642.53元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额66653.06元,其中:政府采购货物支出5945.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出60708.06元。授予中小企业合同金额28826.06元,其中:授予小微企业合同金额23826.06元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373101111