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  • 01525515-3/20250912-00005
  • 发布机构
  • 保山市财政局
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  • 部门决算
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  • 2025-09-12
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保山市接待办公室2024年度部门决算

监督索引号53050000143701000

保山市接待办公室2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

    





第一部分  部门概况

一、主要职责

保山市接待办公室是宣传保山、规范接待、协调指导全市接待工作、抓好接待人员的业务培训,隶属于中共保山市委的参照公务员法管理公益一类全额财政拨款事业单位,为正处级,其主要职责是:

1.贯彻执行党中央和省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署,制定并组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

2.落实党和国家领导人莅保的接待服务工作。

3.落实中央和国家有关部门,各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

4.落实省内外各州市党委、人大常务委员会委员、政府、政协厅级领导的接待工作。

5.安排市委、市人大常委会、市政府、市政协率团赴外省、州市考察的前站接洽工作及相关服务。

6.参与市级重大活动和重要会议的接待服务,加强与接待对象的联系,掌握接待信息。

7.联系协调上下级接待部门,指导全市接待工作,加强全市接待系统网络建设,抓好接待人员的业务培训。

8.参与保山外宣,积极宣传介绍保山,树立保山良好形象,不断提高保山知名度。

9.完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:综合科、接待一科、接待二科及保山市接待服务中心。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即:保山市接待办公室。

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员7事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人1;经费自理人员0

部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1离休0人,退休1年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)强化思想政治淬炼,找准“定位”。市接待办始终把党的政治建设摆在首位,抓实政治理论学习,为推动各项工作打牢思想基础,力促在服务大局中找准政治定位、角色定位、岗位定位。一是抓实理论学习。采取“线上+线下、理论+实践”等模式,依托学习强国、干部在线学习等,将“第一议题”制度和机关党建、党风廉政建设等有机融合,常态化开展“第一议题”学习22次,例会集中学习23次,理论学习中心组11次,撰写发言材料40余篇。二是抓实党纪学习。市接待办以党纪学习教育为契机,将2024年列为“党纪法规学习年”,在周一例会中开设党纪法规学习专题,认真开展法律法规知识学习,坚持学思践悟,融会贯通。组织开展党纪学习教育读书班1期,党支部专题研讨4次,主要领导讲纪律党课1次,组织党纪法规专题学习13次。同时,为持续推进清廉云南建设保山行动,积极开设“廉政讲堂”,以党员领导干部为重点,创新形式,注重实效,通过领导干部讲廉政党课、组织党纪党规专题学习、深入组织开展警示教育等形式,开展“廉政讲堂”7期,大力加强作风纪律教育,不断深化新时代廉洁文化建设。三是抓实业务学习。结合周一例会,注重接待礼仪、礼节、市情等培训内容,通过交流工作心得、经典案例剖析、菜单分析等方式,组织接待业务技能学习23次,熟练掌握接待业务知识,不断提升接待员推介保山文化、特色的能力和水平。

压紧压实主体责任,守住“底线”。树牢“廉洁自律抓接待”的理念,市接待办领导班子自觉把管党治党、全面从严治党、意识形态主体责任扛在肩上、抓在手上。一是压实党建主体责任。领导班子持续推进“忠诚接待、满意接待、高效接待、清廉接待”的模范机关建设,牵头研究机关党建工作要点、主要领导抓基层党建责任清单等。主要领导主持召开专题会议听取工作汇报2次,定期不定期听取班子成员抓分管领域党建工作情况汇报,坚持抓党建促主责主业发展,实现党建与业务双促进。深入开展“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”活动,践行为民服务,开展理论宣讲2次,为民办实事11件,累计派出50余人次参与志愿服务活动。对15户结对帮扶的留守儿童捐赠羽绒服30件、书包30个、文具用品31套,共同呵护留守儿童健康成长。二是压实全面从严治党主体责任。领导班子始终坚持以上率下,层层传导压力,压紧压实全面从严治党主体责任。年初,及时研究制定《保山市接待办公室关于2024年党风廉政建设工作任务分工方案》《保山市接待办公室领导班子落实党风廉政建设主体责任清单》,明确责任领导、目标任务、完成时限。认真组织召开室务会专题研究党风廉政建设工作3次,组织召开党风廉政建设工作会1次,上专题廉政党课3次,切实做到业务工作与党风廉政建设工作齐头并进。三是压实意识形态主体责任。严格落实意识形态工作责任制,落实好新形势下宣传思想工作要求,坚持高站位谋划、多维度推进、严标准落实,持续抓好意识形态工作。年内开展理论学习中心组集中学习11次,专题研究意识形态工作2次,召开风险研判会2次,切实增强防范化解风险的主动性和精准性,守牢网络意识形态主阵地。

凝聚接待工作合力,提质“增效”。市接待办坚决贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神,围绕中心,服务大局,凝聚工作合力,确保年初各项工作计划落地见效。一是强化服务保障。树牢接待工作“零失误、零差错”的理念,紧扣“细心服务·暖心接待”主线,精准发力、强化服务保障质效,真正使公务接待成为服务市委、服务决策、服务发展的重要力量。2024年,共接待来宾271批、2913人。圆满完成了中央、省领导莅保、2024腾冲科学家论坛、国际精品咖啡产业发展大会、省委巡视等多个重要任务接待服务保障工作,得到上级领导和来宾的认可肯定。二是强化服务细节。树牢“细节决定成败”的理念,纵深推进作风革命、效能革命,坚持接待任务项目化、项目清单化、清单具体化。对重大接待实行台账式管理、项目化推进,建立重大接待项目清单,列出每个项目的时限清单、任务清单、责任清单,形成责任链条,确保服务标准统一、任务落实高效,积极推动公务接待服务保障标准化建设。三是强化宣传推介。树牢“我们都是宣传员”的理念,始终把宣传推介作为接待部门的重要职责。坚持每周必学一次市情,重点对全市人文底蕴、民俗文化、自然风光、资源禀赋等进行全面系统学习,主动学习掌握全市经济社会发展概况,重点产业、重大项目等情况,让接待员在与来宾交谈和领导询问中有底气、有见地。结合每一次接待任务,精心谋划、细致准备,围绕来宾莅保的目的,在餐桌摆台、菜单设计、菜品选择、文化故事等方面下足功夫,以“食”为媒,锻炼提升接待员推介菜品能力水平,讲好保山故事,讲好文化故事。四是强化用餐管理。进一步规范公务接待用餐管理,在定点接待协议单位推行菜品单价标准核定机制,推进菜品单价标准化、合理化,规范接待报销菜单,切实做到厉行节约,标准化、精准化备餐,有效降低接待成本。

坚持赋能文化内涵,彰显“特色”。树牢“文化特色就是接待工作生命”的理念,聚焦地方特色菜品的探索、打造和推介,将突出文化特色、提升文化品味贯穿接待工作全过程。一是突出菜品特色。坚持每周一例会上接待员每人推荐一个特色菜品,其他人员进行现场点评,把平时自己在餐馆、饭店见到吃到的保山特色菜品推荐出来,使价廉物美、特色鲜明的传统特色菜品进入接待餐桌,做到集思广益、土菜新做、推陈出新。同时,加强与农业农村、文联等部门合作,围绕保山小粒咖啡、腾冲中药材、龙陵紫皮石斛、昌宁红茶等特色产业,将产业文化融入菜品中,既固化了特色菜品,又助推了保山特色产业的发展。二是突出文化特色。深入挖掘菜品背后的故事,把餐饮文化与传统特色相结合,努力丰富接待工作内涵。集中精力深入挖掘和展示保山非遗技艺美食和手工艺品,强化其在公务接待中的运用,梳理汇编形成了保山非遗美食推介词,用于公务接待中的宣传推介,不断丰富接待工作文化内涵。三是突出地域特色。全面收五县(市、区)地方特色文化元素,通过座谈交流、现场观摩等形式,将五县(市、区)地域特色进行有机融合,一体推进保山历史文化和地方特色在接待服务中的综合运用。

全面接待政策解读,力促“规范”。为了全面系统贯彻落实好最新接待管理政策规定,市接待办坚持先学一步、学深一层,及时组织全体接待人员认真学习研讨。在深入系统学习领悟国家、省级要求的基础上,加强与省级主管部门的汇报对接,注重与省内其他州市的沟通联系,并发文征求了5个县(市、区)和39个市直部门的意见建议,认真做好市本级实施细则的起草工作,现已按程序报市委办、市政府办印发。同时,及时组织举办了2024全市接待系统业务培训会,对中央、省委出台的最新接待管理政策规定进行了全面解读。市接待办主要负责同志在全市党办业务培训会上进行了公务接待政策专题辅导,班子成员带头深入五县(市、区)进行政策解读、及时答疑解惑,通过深入座谈交流、政策解读、业务培训,查找了问题、分析了形势,又对下一步如何推动接待工作规范化、特色化进行了积极探索,取得了实实在在的成效。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

保山市接待办公室2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据

保山市接待办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

保山市接待办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据


第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市接待办公室2024年度收入合计3118753.55。其中:财政拨款收入3118753.55,占总收入的100.00%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少532017.34元,下降14.57%。其中:财政拨款收入减少532017.34元,下降14.57%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入较上年无增减变动。主要原因一是人员经费财政拨款收入减少130665.82元,2024年7月我办调出1人,人员经费及单位缴纳保险费减少;二是公用经费财政拨款收入减少401351.52元,我办严格执行“两升一降”制度,倡导厉行节约,2024年接待批次、人次减少,接待经费减少,整体办公经费收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市接待办公室2024年度支出合计3118753.55。其中:基本支出3118753.55,占总支出的100.00%;项目支出;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少532017.34元,下降14.57%。其中:基本支出减少532017.34元,下降14.57%;项目支出较上年无增减变动;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员经费支出减少130665.82元,2024年7月我办调出1人,人员经费及单位缴纳保险费支出减少;二是公用经费支出减少401351.52元,我办严格执行“两升一降”制度,倡导厉行节约,2024年接待批次、人次减少,接待经费减少,整体办公经费支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3118753.55其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1850185.00元,占基本支出的59.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1268568.55元,占基本支出的40.68%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3118753.55,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少532017.34元,下降14.57%,完成年初预算的69.48%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务(类)支出2778932.52占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%,完成年初预算的66.90%主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出2778932.52,其中:行政运行1276482.49元、事业运行433992.65元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1068457.38造成预决算差异的主要原因一是2024年7月我办调出1人,人员经费支出减少;二是我办严格执行“两升一降”制度,倡导厉行节约,2024年接待批次、人次减少,接待经费减少,整体办公经费支出减少。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出199608.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的99.80%主要用于行政事业单位养老支出199608.48元,其中:行政单位离退休600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出199008.48造成预决算差异的主要原因是2024年7月我办调出1人,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少

9.卫生健康(类)支出133720.55占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的99.13%主要用于行政事业单位医疗支出133720.55元,其中:行政单位医疗56243.12元、事业单位医疗26959.11元、公务员医疗补助45482.88元、其他行政事业单位医疗支出5035.44造成预决算差异的主要原因是2024年7月我办调出1人,机关事业单位医疗保障缴费支出减少

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出6492.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无此项预算主要用于其他城乡社区支出6492.00元,其中:其他城乡社区支出6492.00造成预决算差异的主要原因是住房补贴支出未纳入年初经费预算

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2035000.00元,决算为856878.98元,完成年初预算的42.11%;支出决算较上年减少346017.82元,下降28.77%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00,决算为18038.29元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.11%,完成年初预算的51.54%;公务接待费支出年初预算为2000000.00,决算为838840.69元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.89%,完成年初预算的41.94%

因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动公务用车购置费支出决算较上年无增减变动公务用车运行维护费支出决算较上年减少4949.51元,下降21.53%公务接待费支出决算较上年减少341068.31元,下降28.91%;具体是国内接待费支出决算838840.69元(其中:外事接待费支出决算26384.00元),较上年减少341068.31元,下降28.91%国(境)外接待费支出决算较上年无增减变动

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2035000.00,支出决算为856878.98,完成年初预算的42.11%支出决算较上年减少346017.82元,下降28.77%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为35000.00,决算为18038.29,完成年初预算的51.54%;公务接待费支出预算为2000000.00,决算为838840.69,完成年初预算的41.94%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我办严格执行“两升一降”制度,倡导厉行节约,2024年接待批次、人次减少,接待经费减少,本年度接待批次、人次较上年减少,支出减少;二是到五县区参与接待任务减少,车辆使用频率底,公务用车运行维护费支出减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算减少4949.51,下降21.53%;公务接待费支出决算减少341068.31,下降28.91%具体是国内接待费支出决算838840.69元(其中:外事接待费支出决算26384.00元),较上年减少341068.31元,下降28.91%国(境)外接待费支出决算上年无增减变动2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我办严格执行“两升一降”制度,倡导厉行节约,2024年接待批次、人次减少,接待经费减少,本年度接待批次、人次较上年减少,支出减少;二是到五县区参与接待任务减少,车辆使用频率底,公务用车运行维护费支出减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于五县区(交通补助范围除外)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待271批次(其中:外事接待4批次),接待人次2913人(其中:外事接待人次62人)。主要用于达到接待级别标准由我办接待的全市公务接待和招商引资商务接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

保山市接待办公室2024年不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市接待办公室2024年机关运行经费支出1268568.55比上年减少401351.52,下降24.03%,主要原因是我办严格执行“两升一降”制度,加强厉行节约管理,压减支出,整体办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障保山市接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常经费,其中:办公费68128.74元,水费4140.00元,电费4260.00元,邮电费17700.40元,差旅费45447.00元,培训费3765.00元,接待费838840.69元,劳务费96415.95元,工会经费39685.41元,公务用车运行维护费18038.29元,其他交通费107350.00元,其他商品和服务支出1597.07元、办公设备购置23200.00。

国有资产占用情况

截至2024年末,保山市接待办公室资产总额273323.91元,其中,流动资产1689.75元,固定资产271634.16元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少65350.42,其中流动资减少642.21元,固定资产减少64708.21。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额45712.29元,其中:政府采购货物支出27850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出17862.29元。授予中小企业合同金额13107.00元,其中:授予小微企业合同金额13107.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市接待办公室2024年度无项目预算安排的支出,故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

保山市接待办公室2024年没有需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000143701111