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中国共产党保山市委员会组织部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党保山市委员会组织部是中国共产党保山市委员会工作机关,为正处级,对外加挂市公务员局牌子。负责管理中共保山市委党建工作领导小组办公室、中共保山市委基层党建工作协调领导小组办公室、中共保山市非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。主要职责是:
1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线,负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和党员管理工作,制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。
2.研究并提出县(市、区)领导班子和市委、市政府机关各部委办局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。宏观指导市直各部门科级干部的选配工作。
3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办挂职干部的选派和管理工作。
4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促,及时向市委反映重要情况,并提出意见和建议。
5.宏观管理人才工作,负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全市贯彻人才工作政策情况,对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定。协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全市人才信息库的建设。
6.协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督,受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题,督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理特定岗位国家工作人员因公(私)出国(境)的备案、审批工作。
7.宏观管理全市干部教育工作,制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作,组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作。协调、督促、检查各县(市、区)和市直部门的干部教育工作,抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。
8.指导全市公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全市公务员管理配套政策并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。
9.围绕各时期组织工作的重点,不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。
10.宏观指导全市的干部人事档案管理工作。负责做好县(处)级以上领导干部和市级机关科级及以下公务员人事档案的管理和使用工作。
11.负责指导并做好全市干部(公务员)和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作,主办《保山组工信息》。
12.统一管理中共保山市委机构编制委员会办公室、中共保山市委老干部局。
13.完成中共云南省委组织部和市委交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置16个机构和党总支,内设机构包括:办公室、研究室(政策法规科)、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科(举报中心)、人事科、信息管理科。
所属单位2个,分别为:
1.中国共产党保山市委员会组织部党员教育中心(保山市党员干部现代远程教育工作办公室),单位性质为参公管理事业单位,该单位为2022年新组建机构,不独立核算。
2.保山市干部档案管理和信息服务中心,单位性质为公益一类财政全额拨款事业单位,该单位2024年1月批复成立,不独立核算,2024年未纳入年初预算,无预算收支。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党保山市委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个。即:中国共产党保山市委员会组织部。
纳入中国共产党保山市委员会组织部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的:公务员39人,参照公务员法管理人员2人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
三、重点工作概述
2024年,我们将坚持系统思谋、狠抓推进落实,以高质量组织工作保障保山高质量发展。
1.一以贯之抓好理论武装。把严和实的要求贯穿主题教育全过程,逐项稳步推进各项工作任务,总结经验做法形成制度机制,一以贯之抓常态长效。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划和干部专业能力提升计划,常态化开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”全员轮训,推动各级党员干部坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
2.一以贯之抓好党建工作。以“主题年”“项目化”推进2024年基层党建工作,围绕乡村振兴、基层治理、强边固防、兴边富民、服务发展和推动“两个作用”发挥等来谋划推动基层党建工作,持续抓好“三学三增”“三大”“三我”专项行动,努力在抓党建促乡村振兴、集体经济发展、党组织领办合作社、党建引领乡村电商高质量发展、基层治理、三新党建等方面实现创新突破。持续深化“云岭先锋”系列创建,不断提高保山基层党建在全省“一带四区”版图中的辨识度。
3.一以贯之抓好干部工作。立足未来5至10年保山发展需要谋划干部队伍建设,深入实施一线考察识别干部质效提升计划,集中2至3个月深入各单位开展全覆盖蹲点调研,为选干部、配班子定方向打基础。
4.一以贯之抓好公务员工作。积极探索机构编制调整和公务员队伍入口统筹的动态联动机制,统筹好消化超编和公务员招录工作,逐步实现公务员队伍“进出”总体平衡。持续抓好公务员履职能力培训,进一步加强职级公务员管理,激励干部队伍担当作为。
5.一以贯之抓好人才工作。充分利用腾冲科学家论坛平台载体,建好论坛高端人才信息库,深化与“大院大所大校大企”合作,科学谋划和储备招才引智项目,努力促成一批院士专家团队、高水平技术成果、科技企业落地保山。建立驻地社区联系服务人才制度,推进落实“上门讲”宣传政策、“上门听”解决问题、“上门办”提升服务,延伸服务链条,解决好人才关心关注的关键小事。
6.一以贯之抓好自身建设。深入开展“五清”模范机关创建,立足发展需要,制定出台加强新时代保山组工干部队伍建设的措施办法,持续深化“岗位大练兵、作风大转变、能力大提高、质效大提升、争创第一流”活动,不断提升部机关干部的综合素质。推动部机关各项工作在全市做表率、全省争先进、整体上台阶。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党保山市委员会组织部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党保山市委员会组织部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党保山市委员会组织部2024年度收入合计15143503.77元。其中:财政拨款收入15143503.77元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少2948499.56元,下降16.30%。其中:财政拨款收入减少2948499.56元,下降16.30%;上级补助收入较上年无变动;事业收入较上年无变动;经营收入较上年无变动;附属单位上缴收入较上年无变动;其他收入较上年无变动。主要原因一是基本收入增加239666.85元,在编人员较去年增加2人,人员工资福利、公用经费等收入增加;二是项目收入减少3188166.41元,其中:定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费减少10000.00元、本土人才培养学费补助资金减少15000.00元、2022年扶持壮大村级集体经济专题培训经费减少323962.00元、2022年度省级高层次人才特殊生活补贴资金减少9000.00元、信息化建设经费减少500000.00元、春节慰问经费减少1000.00元、人才经费减少1046942.50元、干部工作经费减少1460566.70元、培训经费减少60534.50元、党建工作经费减少10030.76元、选调生到村任职中央财政补助专项资金减少139690.00元、公务用车购置经费增加249838.05元、干部人才培训交流专项资金增加84000.00元、向上争取资金考核奖励工作经费增加54722.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党保山市委员会组织部2024年度支出合计15143503.77元。其中:基本支出8122333.85元,占总支出的53.64%;项目支出7021169.92元,占总支出的46.36%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少2948499.56元,下降16.30%。其中:基本支出增加239666.85元,增长3.04%;项目支出减少3188166.41元,下降31.23%;上缴上级支出较上年无变动;经营支出较上年无变动;对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因是一是基本支出增加239666.85元,在编人员较去年增加2人,人员工资福利、公用经费等支出增加;二是项目支出减少3188166.41元(其中:定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费减少10000.00元、本土人才培养学费补助资金减少15000.00元、2022年扶持壮大村级集体经济专题培训经费减少323962.00元、2022年度省级高层次人才特殊生活补贴资金减少9000.00元、信息化建设经费减少500000.00元、春节慰问经费减少1000.00元、人才经费减少1046942.50元、干部工作经费减少1460566.70元、培训经费减少60534.50元、党建工作经费减少10030.76元、选调生到村任职中央财政补助专项资金减少139690.00元、公务用车购置经费增加249838.05元、干部人才培训交流专项资金增加84000.00元、向上争取资金考核奖励工作经费增加54722.00元)。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党保山市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8122333.85元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7259973.08元,占基本支出的89.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费862360.77元,占基本支出的10.62%。公用经费人均18348.10元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党保山市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,主要用于专项业务工作的经费支出7021169.92元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.春节慰问经费7500.00元,主要用于开展在保省委联系专家春节慰问。营造爱护人才、尊重人才的良好氛围,激励社会各界人才不断涌现,努力把保山建设成为人才聚集之地、人才辈出之地、人才向往之地,为保山高质量跨越式发展提供有力的人才支撑。
2.党建工作经费1079537.37元,主要用于开展抓基层党建述职评议考核、基层党建现场推进会、党建工作调研等。深入实施基层党组织统筹力、组织力、引领力、服务力、创新力、攻坚力、战斗力“七力”提升工程,接续推进“基层党建发力突破年”,深入开展抓党建促乡村振兴提质、党建引领基层治理提效、乡村电商高质量发展提速、边疆党建提档等“八项行动”,不断提高党的执政能力和领导水平,为保山高质量发展工作提供有力思想武器和坚强政治保证。
3.干部工作经费522571.50元,主要用于开展干部推荐、考察、考核、干部队伍建设等。坚持新时期好干部标准,突出政治标准,坚持“什么人能解决问题就用什么人”的原则,牢固树立正确的选人用人导向,选优配强各级领导班子。深入贯彻“坚持党要管党、全面从严治党”的指导方针,加强对干部日常监督管理,全面抓好干部工作的实施,着力营造锐意改革、勇于创新、敢于担当、合理容错的干事创业氛围。
4.人才经费81329.50元,主要用于开展兴保人才评选奖励、组织市委联系专家体检活动、开展引才工作、人才工作调研等。根据有关工作要求,完成市委联系专家体检、高层次人才引进、人才开发培养、人才作用发挥等工作,营造近者悦远者来的良好人才环境,为保山发展提供强有力的人才支撑,以高质量人才赋能高质量发展。
5.公务用车购置经费249838.05元,主要用于购置公务用车1辆,保障部门正常运转,支持事业发展。
6.培训经费3249361.50元,主要用于举办保山市乡村振兴主题党政正职暨市直单位新提拔科级干部能力提升培训班、保山市新录用公务员初任培训班、保山市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进修班、保山市电商干教人才工作者培训班、保山市市管干部三中全会精神培训班等,通过对领导干部开展系统的思想淬炼、政治历练、专业训练、实践锻炼,不断提高领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力,不断提高领导干部驾驭复杂局面、处理复杂矛盾和问题的本领,不断提高领导干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平。
7.干部人才培训交流专项资金1260000.00元,主要用于举办保山市高层次人才研修班、保山市提升中青年干部能力培训班、保山市三新党务工作者培训班、保山市抓党建促乡村振兴培训班、保山市提升公务员能力素质培训班、保山市进一步深化改革专题培训班,参训学员通过培训坚定信念、丰富知识、开阔眼界、提升能力。
8.省委联系专家工作经费17000.00元,主要用于开展省委联系专家联系服务工作,充分发挥他们在社会经济发展和人才队伍建设中的引领作用。
9.向上争取资金考核奖励工作经费54722.00元,主要用于日常工作开展,保障机关正常运转。
10.2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金49400.00元,主要用于举办云南省选调生党性教育和能力提升培训班,教育引导选调生进一步提高政治素养、专业能力、实践本领,切实把学习成果转化为谋划发展的正确思路、解决问题的实际能力。
11.2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金449910.00元,主要用于举办云南省选调生党性教育和能力提升培训班,对保山市、德宏州、怒江州、临沧市4个州(市)到村工作选调生开展党性教育培训和产业发展、乡村振兴等专业化培训。教育引导选调生进一步提高政治素养、专业能力、实践本领,切实把学习成果转化为谋划发展的正确思路、解决问题的实际能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党保山市委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出15143503.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2948499.56元,下降16.30%,完成年初预算的88.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出12535097.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%,完成年初预算的78.59%。用于组织事务支出12535097.94元,其中:行政运行支出6501651.15元、一般行政管理事务支出5182637.92元、事业运行支出67513.20元、其他组织事务支出783295.67元。主要用于在职人员工资福利和公用经费支出,以及开展党建工作、干部工作、人才工作、培训等方面的经费支出。造成预决算差异的主要原因是党建、干部、人才、培训等经费支出减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出800921.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的110.85%。主要用于行政事业单位养老支出800921.93元,其中:行政单位离退休支出3600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出752090.40元、机关事业单位职业年金缴费支出45231.53元。用于退休人员公用经费支出、单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职职工增加,养老保险、职业年金等费用增加。
9.卫生健康(类)支出515017.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的103.25%。主要用于行政事业单位医疗支出515017.90元,其中:行政单位医疗支出311708.62元、事业单位医疗支出5026.65元、公务员医疗补助支出180281.48元、其他行政事业单位医疗支出18001.15元。用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职职工增加,医疗保险、公务员医疗补助等费用增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出1260000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%,年初无预算安排。用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1260000.00元,其中:其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1260000.00元。造成预决算差异的主要原因是该项资金属于年中追加预算,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出32466.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,年初无预算安排。用于住房改革支出32466.00元,其中:购房补贴支出32466.00元。造成预决算差异的主要原因是该项资金属于年中追加预算,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为315000.00元,决算为381859.70元,完成年初预算的121.23%;支出决算较上年增加266686.87元,增长231.55%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为269838.05元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.66%;公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元,决算为47788.65元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.51%,完成年初预算的56.22%;公务接待费支出年初预算为230000.00元,决算为64233.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.82%,完成年初预算的27.93%。
因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年增加269838.05元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少20463.18元,下降29.98%;公务接待费支出决算较上年增加17312.00元,增长36.90%;具体是国内接待费支出决算64233.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加17312.00元,增长36.90%;国(境)外接待费支出决算较上年无增减变动。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为315000.00元,支出决算为381859.70元,完成年初预算的121.23%,支出决算较上年增加266686.87元,增长231.55%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为269838.05元;公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元,决算为47788.65元,完成年初预算的56.22%;公务接待费支出年初预算为230000.00元,决算为64233.00元,完成年初预算的27.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年购置公务用车1辆,新增公务用车购置费支出269838.05元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加269838.05元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少20463.18元,下降29.98%;公务接待费支出决算增加17312.00元,增长36.90%,具体是国内接待费支出决算64233.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加17312.00元,增长36.90%;国(境)外接待费支出决算较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年购置公务用车1辆,新增公务用车购置费支出269838.05元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆1辆。原有公务用车使用年限长、经常维修,不便于工作开展,故购置公务用车保障组织工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全市党建工作、干部工作、人才工作、公务员管理等相关工作调研、出差使用公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次78人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级和其他州市来保调研、考察干部等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党保山市委员会组织部2024年机关运行经费支出862360.77元,比上年减少8317.32元,下降0.96%,主要原因是我单位本年度严格执行厉行节约,相关经费使用有所降低。单位机关运行经费主要用于保障我单位正常运转发生的商品和服务支出842360.77元,其中:办公费70030.60元,水费15385.80元,电费38428.78元,邮电费64.00元,差旅费47503.00元,维修费9632.00元,会议费3028.00元,工会经费139235.94元,公务用车运行维护费47788.65元,其他交通费用(公务用车租赁费、公务交通补贴)463664.00元,其他商品和服务支出7600.00元。资本性支出20000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党保山市委员会组织部资产总额4380672.71元,其中,流动资产32762.32元,固定资产3210125.55元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程736207.00元,无形资产401577.84元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少903131.80元,其中固定资产减少768358.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值408527.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额520855.65元,其中:政府采购货物支出321935.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出198920.65元。授予中小企业合同金额505955.65元,其中:授予小微企业合同金额505955.65元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53050000120301111
附件【中国共产党保山市委员会组织部2024年度部门决算公开报表20250916114649055.xlsx】
附件【中国共产党保山市委员会组织部2024年度部门决算公开报告20250916114643751.docx】