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中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
领导市直机关党组织的工作,抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。负责宣传党的路线、方针、政策,提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施;负责对党员干部进行形势、任务教育,指导、协调市直机关党组织建设工作。参与指导市直机关工委所属党员领导干部民主生活会;调查了解基层干部群众对市直机关党员干部的意见,并向市委汇报、反映,配合部门做好有关工作。负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子的考察、任免、培训工作;指导机关党组织做好协助党组管理机关党群干部的工作;配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议,对机关党务干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。指导市直机关党组织对党员进行管理、教育和监督;指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划,以党建带团建,做好入党积极分子的培养、教育、考察;负责市直机关工委所属党组织的党员电化教育工作和党费收缴工作。参与和督促、检查市直机关领导班子中心组理论学习和民主生活会。领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。完成市委、市政府交办的其他工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、组织科、宣传科、督查调研室、教育科。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即:中国共产党保山市委市直机关工作委员会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的:公务员10人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.以政治建设“铸魂”,推动习近平总书记“7.9”重要讲话精神全面落实。一是拧紧责任链条。组织2023年党组织书记抓基层党建工作述职评议考核会、2024年全市机关党的工作会“两个会议”,压实抓党建工作的政治责任,拧紧各级党组织书记谋党建、抓党建、强党建的责任链条。印发《机关党建工作要点》《项目清单》、《责任清单》等“一要点三清单”,推进机关党建工作项目化、项目清单化、清单具体化,让机关党建工作依单亮责、按单履责、照单督责、对单考责。二是强化理论武装。严格落实“第一议题”制度,教育引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年,召开领导班子会议18次、工委委员会议19次,组织周一学习例会40余次。认真落实“一月一条例”学习制度,常态化开展党内法规、国家安全和安全生产、信访、保密等法规制度等学习,推进依法治市工作全面落实,持续深化民族团结进步创建工作。三是严肃党内政治生活。督促直属各党组织严格落实“三会一课”、主题党日等制度。309个基层党组织按时开展了主题教育组织生活会和民主评议党员工作,4909名党员参加了民主评议,党员领导干部上党课1260次,开展主题党日3326次。四是守牢意识形态阵地。制定《市委市直机关工委2024年意识形态工作计划》,强化舆论引导、舆情分析研判,专题研究意识形态工作2次,组织理论学习中心组集中学习10次。按计划列席旁听党组(党委)理论学习中心组学习6次。到市委编办、云南杨善洲干部学院等单位(部门)开展授课辅导6场次,在尹兆场村、学府社区等村(社区)开展家庭教育课、心理健康宣教课、理想信念教育课等群众性宣传培训活动10多场次,服务群众1000多人次,引导广大党员干部和群众坚定不移听党话、跟党走。
2.以作风建设“固堤”,推动管党治党全面从严。一是纵深推进“清廉云南”建设保山行动。制定2024年度党风廉政建设和反腐败工作计划、2024年度党风廉政建设任务清单、落实“清廉云南”建设保山行动项目清单等。召开班子会专题研究党风廉政建设工作2次,分析研判政治生态2次。常态化开展廉政提醒谈话。深入开展公职人员违规饮酒问题专项整治工作,签订严禁违规饮酒承诺书13份。开展整治群众身边不正之风和腐败问题。与市纪委监委共同举办“倡导廉洁文化、弘扬清风正气,营造干事创业良好环境”微党课比赛,推动廉洁文化建设强起来、实起来。签订“干部家属廉政承诺书”13份,组织开展廉洁家访2次,开展“大手拉小手,培育清廉好家风”廉洁文化进家庭活动,营造风清气正的干事环境。二是抓实党纪学习教育。制定市委市直机关工委党纪学习教育任务分工方案,压实直属党组织书记抓党纪学习教育责任,年内对75个直属党组织推进党纪学习教育情况进行了实地调研督促。组织机关工委领导读书班集中学习1期2天,专题理论学习中心组集中学习3次,支部党员大会集中学习2次,支部委员会集中学习3次,党小组集中学习6次,主题党日4次,研讨交流4次,送学上门1次,党组织书记讲纪律党课1次。组织观看云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”、《看片人成为片中人》《糊涂官出行记》等警示教育片,用“活教材”以案说纪、以案促学,坚持用身边事教育身边人。三是推深做实整治形式主义为基层减负工作。坚持问题导向,聚焦纠治“督、检、考”、“脚尖上的形式主义”、“指尖上的形式主义”等,持续整治形式主义为基层减负。推进完善“保山评议”平台建设,督促办理有效评议件4721条,满意率达97.6%。召开县(市、区)工委书记整治形式主义为基层减负工作座谈会,积极探索抓机关党建力戒形式主义官僚主义的新方法、新路径。在71个市直单位推广运用调研电子报备管理平台,与市专项机制办联合制定下发《保山市调研报备管理制度》。
3.以组织建设“聚力”,推动基层基础全面过硬。一是开展“扩先提中治软”行动。深化“扩先提中治软”行动,确定158个先进党组织、134个一般党组织、23个后进党组织和1个软弱涣散党组织。及时理顺、调整、优化设置基层党组织,41个基层党组织完成换届选举、30个基层党组织完成委员增补选、9个基层党组织延期换届、撤销3个基层党组织、新成立9个基层党组织。二是推进“四强”党支部建设。制定《“四强”党支部创建管理实施方案》,召开“四强”党支部建设工作推进暨年终工作调度会议,统筹推进规范化建设示范党支部、“云岭先锋红旗党支部”等。5个党组织被命名为市级“规范化建设示范党支部”。制定《2024年党建带群建工作要点》,落实领导干部党支部工作及群团工作联系点。三是打造高素质党员队伍。举办“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训3期,“强素质·练本领”培训4期,学习贯彻党的二十届三中全会精神暨青年党务干部综合能力提升培训1期,培训党员和党务干部1295人;培训入党积极分子和发展对象136名,发展新党员64名。开展“七一”系列活动庆祝中华人民共和国成立103周年,表彰优秀共产党员、优秀党务工作者100名、先进基层党组织20个。颁发“光荣在党50年”纪念章27人。严格按程序规范晋升四级调研员1名,提拔正科级干部1名、副科级1名、轮岗1名,选派1名驻村工作队员1名,推荐副处级领导干部人选1名。
4.以制度建设“塑形”,推动机关党建工作质量全面提升。把建设“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关作为全面提升保山机关党建工作质量的重要抓手,推进“月调研季调度半年工作品牌推介年终述职评议考核及工作品牌展演展示”机关党建工作制度落实,以“四单工作法”严把工作质量关。年内对75个直属党组织全覆盖调研,反馈问题180余个,提出工作建议100余条,把机关党建工作抓在日常。组织开展市县(市、区)机关工委模范机关建设工作品牌大比拼活动,有效解决模范机关建设流于形式、品牌意识不强等问题。实现74个直属党组织模范机关建设工作品牌全覆盖。推进《保山市推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动实施方案》落地落实,持续打造机关党建工作品牌矩阵,抓点成典、推典成景,举办全市“走好第一方阵 建设模范机关”工作品牌展演活动,充分展示全市机关党组(党委)抓模范机关建设的生动实践和宝贵经验;开设“善洲故里党旗红”党组织书记谈党建栏目,网络浏览量10万+。保山机关党建理论研究、机关党建服务乡村振兴经验做法分别于3月、4月在全省机关党建理论研讨会和省、州(市)机关工委书记联席会议上作交流。
5.以品牌建设“赋能”,推动机关党建服务群众载体全面优化。一是充分发挥“两个作用”。开展“三年行动我带头”活动,通过设立党员示范岗、党员责任区,开展设岗定责、承诺践诺等活动,持续推进民生项目和为民办实事清单的落实。75个直属党组织为助力保山教育事业发展,捐助爱心资金79万余元。年内走访慰问党员232人,发放慰问金12.8万元。深入开展“走万家门、查千区情、问百姓难、解十方困”活动,走访群众4263人次,收集民意1556条,建言献策937条,为民办事2244件。二是着力打造服务基层群众工作“项目样板”。把“围绕中心、建设队伍、服务群众”机关党建工作职责牢牢扛在肩上,加大对机关党建服务乡村振兴、服务教育发展、服务基层治理等方面经验的探索实践,持续关注“一老一小”等社会热点难点问题,创新设计机关党建“关爱儿童爱心护蕾行动”项目,已在五县市区13个村(社区)进行推广示范,服务儿童700余人次,积极探索出保山机关党建高质量发展的新经验、新路径、新模式。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党保山市委员会市直机关工作委员会2024年无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年度收入合计3107201.20元。其中:财政拨款收入3107201.20元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少58580.77元,下降1.85%。其中:财政拨款收入减少58580.77元,下降1.85%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动。主要原因一是我单位将过紧日子的要求贯穿预算执行全过程,严控日常公用支出,节约办公成本,导致日常公用经费减少;二是上年度申报项目4个,本年度仅申报3个项目(主题教育党建工作经费项目未申报),导致项目经费减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年度支出合计3107201.20元。其中:基本支出2742412.02元,占总支出的88.26%;项目支出364789.18元,占总支出的11.74%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少58580.77元,下降1.85%。其中:基本支出增加179290.05元,增长6.99%;项目支出减少237870.82元,下降39.47%。上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是我单位将过紧日子的要求贯穿预算执行全过程,严控日常公用支出,节约办公成本,导致日常公用经费减少;二是上年度申报项目4个,本年度仅申报3个项目(主题教育党建工作经费项目未申报),导致项目经费减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党保山市委市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2742412.02元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2485196.16元,占基本支出的90.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257215.86元,占基本支出的9.38%。基本支出人均支出228534.34元,其中:人员经费人均支出207099.68元,公用经费人均支出21434.66元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党保山市委市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出364789.18元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.《先锋》杂志出版经费支出50000.00元,主要用于《先锋》杂志出版及印发;
2.党员教育工作经费支出271689.18元,主要用于开展党员教育培训;
3.党建工作经费经费支出43100.00元,主要用于拨付“两新”组织“15311”市级党建工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3107201.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少58580.77元,下降1.85%,完成年初预算的115.89%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出2439712.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%,完成年初预算的108.15%。主要用于主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出2439712.70元,其中:行政运行1986224.52元、一般行政管理事务321689.18元;社会工作事务支出43100.00元,其中:专项业务支出43100.00元。造成预决算差异的主要原因一是减少出差调研频次;二是贯彻落实过“紧日子”要求减少印刷费、办公费等支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出466436.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.01%,完成年初预算的198.65%。主要用于行政事业单位养老支出466436.70元,其中:行政单位离退休6600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出241405.92元、机关事业单位职业年金缴费支出218430.78元。造成预决算差异的主要原因一是2024年退休1人,年中追加指标退休人员职业年金做实资金101013.19元;二是人员职务职级变动,工资基数较预算增加,导致基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费增加。
9.卫生健康(类)支出196628.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%,完成年初预算的103.27%。主要用于行政事业单位医疗196628.80元,其中:行政单位医疗104462.10元、公务员医疗补助86548.98元、其他行政事业单位医疗支出5617.72元。造成预决算差异的主要原因是人员职务职级变动,工资基数较预算增加,医疗保险缴费也随之增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出4423.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于住房保障支出4423.00元,其中:购房补贴支出4423.00元。造成预决算差异的主要原因是职工住房补贴资金为年中追加指标,未纳入年初预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元,决算为22131.30元,完成年初预算的59.81%;支出决算较上年减少2905.99元,下降11.61%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元,决算为21151.30元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.57%,完成年初预算的60.43%;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为980.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.43%,完成年初预算的49.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2725.99元,下降11.42%;公务接待费支出决算较上年减少180.00元,下降15.52%;具体是国内接待费支出决算980.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少180.00元,下降15.52%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元,支出决算为22131.30元,完成年初预算的59.81%,支出决算较上年减少2905.99元,下降11.61%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元,决算为21151.30元,完成年初预算的60.43%;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为980.00元,完成年初预算的49.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少,根据工作实际,减少出车频次等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算减少2725.99元,下降11.42%;公务接待费支出决算减少180.00元,下降15.52%,具体是国内接待费支出决算980.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少180.00元,下降15.52%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少,根据工作实际,减少出车频次等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于开展机关党建调研及到各县区开展机关党建活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待挂钩村尹兆场社区村干部到市委市直机关工委汇报社区工作开展情况1批次10人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年机关运行经费支出257215.86元,比上年减少19190.10元,下降6.94%,主要原因是主要原因是2024年退休1人,调出1人,调入1人,导致相关办公费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费22249.00元、水费10000.00元、电费6250.00元、公务接待费980.00元、工会经费38855.56元、福利费410.00元、公务用车运行维护费21151.30元、其他交通费用150720.00元、其他商品和服务支出6600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党保山市委市直机关工作委员会资产总额255553.34元,其中,流动资产3385.78元,固定资产251006.56元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1161.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少46069.987元,其中固定资产减少42548.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产16项,账面原值62209.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额66909.30元,其中:政府采购货物支出4400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出62509.30元。授予中小企业合同金额51158.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53050000128601111
附件【中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年度部门决算公开报告20250919112942092.doc】
附件【中国共产党保山市委市直机关工作委员会2024年度部门决算公开报表20250919112956818.xlsx】