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  • 01525515-3/20260914-00002
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  • 保山市财政局
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  • 2026-09-14
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保山市残疾人联合会2025年度部门决算

保山市残疾人联合会2025年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释





第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)按照《中国残疾人联合会章程》,在市政府领导下,在省残联的指导下开展工作,发展保山残疾人事业。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的职责和义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划,对有关业务领域进行指导管理。

(七)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(八)负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(九)开展对残疾人事业的市内外交流与合作。

(十)承担政府交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、康复组织联络科、教育就业科及宣传文体维权科。所属非独立核算事业单位1个,即:保山市残疾人康复中心。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员14事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人2;经费自理人员0

部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员10人离休0人,退休10

车辆编制3辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)残疾人社会保障政策落地见效

向上争取项目资金1715.00万元,市政府下达任务是1652.00万元,超额完成目标任务,为推进残疾人康复、教育就业、文化体育等事业发展打下了坚实基础。积极配合有关部门,推动符合条件的残疾人纳入社会救助范围、残疾人城乡居民基本养老保险、医疗保险代缴等优惠政策落地。加强数据核实和动态监测,将6791名残疾人纳入巩固拓展脱贫攻坚成果“救助平台”重点帮扶。开发残疾人乡村公益性岗位1061个,开展农村实用技术培训576人。配合民政部门做好“两项补贴”信息核实,截至10月30日,全市残疾人享受“两项补贴”534538人次,发放补贴资金4897.51万元。投入资金183.75万元,为1225名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。

(二)残疾人就业创业质量稳步提升

开展残疾人职业技能培训412名,组队参加省残疾人岗位精英赛,斩获团体第四名,创历史最好成绩。组织实施就业年龄段残疾人职业能力测评4671人,进一步打牢残疾人就业基础。扶持省市级残疾人就业创业示范领军人3人、残疾人自主创业示范及个体户190户,补助资金131.00万元。新增盲人保健按摩店3户,补助盲人保健按摩形象店60户12.40万元。完成按比例安排残疾人就业年审475家用人单位,安置残疾人就业954人。扎实开展“就业援助月”“就业宣传月”活动,走访企业80家,组织线上线下招聘会20余次,登记残疾人求职、招聘信息151人,开发岗位120个,推荐就业24人。本年度完成新增残疾人就业860人。

(三)残联组织改革持续深化

深化群团联盟改革,推动残疾人治理体系和治理能力现代化,“心手相联保残行”品牌有效实施,“办证惠残、就业助残、康复护残”深入推进,残疾人社会保障水平不断提高,残疾人权益全面保障,隆阳区残联获第七届“全国残疾人工作先进集体”荣誉称号。抓实村(社区)残协规范化建设,推动基层残协“强起来”“活起来”。组织全市200余名康复业务骨干和乡镇残联专干,开展康复项目筛查培训、持证残疾人基本状况调查培训。顺利召开市残联五届四次主席团会议,调整残联主席团成员和理事会成员。扎实做好残疾人办证服务,新增6家残疾评定机构,优化办证流程,年内全市共开展残疾人证“网上办”3615件次,“下乡、上门评残”服务13次,评残2635人次。2025年全市共新办证3262人,残疾变更1727人,到期换证1607人,残疾注销4291人。

(四)残疾人康复服务提质增效

开展形式多样的残疾预防和康复宣传教育,发放资料1万余份、科普短信2500余条,答疑583人次,现场免费体检71人、康复指导68人次。加强康复服务体系建设,昌宁县、施甸县残疾人康复中心年内投入运营,新增残疾儿童定点康复机构3家。选派康复骨干参加省级培训的同时组织全市残疾人康复人员业务培训1期。开展残疾人康复入户筛查954人,启动首期脊髓损伤者自助互助康复培训班,为226名残疾儿童康复提供康复救助。全市残疾人精准康复服务3682人,辅具适配524人,救助率、服务率、适配率达85%。

(五)残疾人文体服务权益维护得到有效保障

开展“爱耳日”、“世界孤独症日”、“全国助残日”等主题宣传活动,营造全社会扶残助残良好氛围。组织实施“集善卫浴无障碍项目”投入项目资金93.75万元,项目覆盖750户残疾人家庭。落实2022年保山代表团参加云南省第十二届残运会奖励经费,组队参加第十届全省残疾人艺术汇演获组织奖。选送10名运动员和8名体育苗子到省队集训。加强维权信访工作,收到残疾人来信来访157件,办结157件。救助特殊困难残疾人176人,发放救助金31.42万元;争取困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金72.00万元,计划改造120户。自3月份全省涉残领域突出问题专项整治启动以来,残联紧紧围绕残疾人证办理、项目实施等6个方面突出问题,全方位推进问题排查和整改,维护残疾人权益。截至10月,排查出的205个问题已整改167个,正在整改问题38个,整改率81%。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市残疾人联合会2025年度收入合计8981361.61元。其中:财政拨款收入8041578.98元,占总收入的89.54;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00;经营收入0.00元,占总收入的0.00;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00;其他收入939782.63元,占总收入的10.46

与上年相比,收入合计增加3741841.52元,增长71.42。其中:财政拨款收入增加2902281.28元,增长56.47上级补助收入较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴收入较上年无增减变动;其他收入增加839560.24元,增长837.70。主要原因是2025年残疾人事业项目收入较上年增加,其中残疾人自强健身示范点建设收入增加850760.00元,集善卫浴无障碍项目收入增加937500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市残疾人联合会2025年度支出合计9013983.60元。其中:基本支出4955815.45元,占总支出的54.98;项目支出4058168.15元,占总支出的45.02;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00;经营支出0.00元,占总支出的0.00;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00

与上年相比,支出合计增加3769692.10元,增长71.88。其中:基本支出增加984217.56元,增长24.78;项目支出增加2785474.54元,增长218.86上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2025年残疾人事业项目支出较上年增加,其中残疾人自强健身示范点建设支出增加850760.00元,集善卫浴无障碍项目支出增加937500.00元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障保山市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4955815.45元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4382937.54元,占基本支出的88.44;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费572877.91元,占基本支出的11.56%,公用经费人均22915.12元。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障保山市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4058168.15元。其中:基本建设类项目支出0.00元

1.公益性岗位补贴经费支出35316.78元主要用于发放公益性岗位人员工资、缴纳五险一金,足额保障岗位人员薪酬待遇,依法依规落实养老、医疗、失业、工伤、生育及住房公积金等社会保障待遇,稳定基层助残工作队伍,保障日常助残服务工作有序开展

2.残疾人康复项目补助经费支出17670.00元重点用于开展常态化残疾预防宣传教育活动,普及残疾预防知识,提升群众残疾预防意识;组织开展基层残疾人康复业务专题培训,夯实康复工作人员业务基础,持续提升辖区残疾人康复专业化服务能力

3.残疾人就业创业和社会保障补助经费支出600527.25元专项用于开展残疾人职业技能提升培训,有效提高残疾人就业技能与从业竞争力;组织选拔优秀残疾人选手参与省级职业技能竞赛,以赛促学、以赛促练,拓宽残疾人技能提升渠道;常态化开展残疾人教育、就业、社会保障业务培训,提升残联干部履职能力;保障残疾人就业服务机构日常运转,常态化开展残疾人就业帮扶、就业政策落实及按比例就业单位年审等工作,健全残疾人就业保障体系

4.保山代表团参加云南省第十二届残运会暨第六届特奥会奖励经费支出470000.00元,专项用于发放我市参赛运动员、教练员奖励资金,表彰在云南省第十二届残运会暨第六届特奥会中奋勇拼搏、突破自我的残疾人运动员及带队教练。严格按照预算批复及奖励标准及时足额兑付奖励,充分肯定残疾人运动员的拼搏精神,彰显党委政府对残疾人体育事业的高度重视与关怀支持。

5.云南省残疾人体育指导中心残疾人运动会输送补助奖金经费支出34904.62元,主要用于残疾人自强健身示范点提质建设,完善残疾人体育健身配套设施,丰富残疾人群众文体生活,持续夯实残疾人体育事业发展基础,推动全市残疾人群众体育事业常态化、规范化发展。

6.“十五五”残疾人事业发展规划编制补助经费支出178977.00元,专项用于保山市“十五五”残疾人事业发展规划编制工作,系统梳理全市残疾人事业发展现状、短板弱项及发展机遇,科学编制规划初稿,明确未来五年残疾人事业发展目标、重点任务及保障措施,为全市残疾人事业高质量、规范化发展提供科学规划支撑。

7.2025年集善卫浴无障碍项目经费支出937500.00元,聚焦残疾人家庭生活便利化、品质化提升,专项用于为全市750户残疾人家庭免费安装太阳能热水器,切实改善困难残疾人家庭居住生活条件,解决残疾人日常洗浴生活难题,切实增强残疾人群众的获得感、幸福感、安全感。

8.其他残疾人事业项目补助经费支出361762.50元,主要用于单位网络安全运维保障,筑牢政务网络安全防线,确保残联信息化工作平稳运转;常态化开展残疾人宣传文化工作,讲好助残故事,提升残联工作社会知晓度与影响力;对生活困难残疾人家庭开展临时救助帮扶,缓解突发性生活困难;畅通残疾人诉求表达、维权服务渠道,切实维护残疾人合法权益;指导各残疾人专门协会常态化开展特色文体、关爱服务活动,丰富残疾人精神文化生活,取得良好社会成效。

9.保山市参加2025年云南省第十届残疾人艺术汇演补助经费支出227500.00元,专项用于组织选拔优秀残疾艺术工作者,排练、参赛及后勤保障工作,积极参与云南省第十届残疾人艺术汇演。通过精心筹备、择优参赛,我市斩获优秀作品奖2项、优秀组织奖1项,充分展现我市残疾人自强不息、积极向上的精神风貌。

10.市本级分成的福彩补助资金支出104010.00元,主要用于帮扶救助困难残疾人群众,精准缓解残疾人家庭生活压力;落实残疾人辅助器具配送运输保障工作,按需、及时、精准为残疾人配送辅助器具,切实保障残疾人康复辅助器具服务落地见效。

11.市本级体彩残运会运动员集训补助资金支出236000.00元,专项用于残疾人聋人篮球、足球项目专项集训工作,系统开展常态化专项训练,持续提升残疾人运动员竞技水平,储备优质残疾人体育后备人才,为后续省级残运会赛事备战夯实基础,助力全市残疾人竞技体育事业可持续发展。

12.市本级分成的体彩补助资金支出824000.00元,主要用于保山市残疾人自强健身业务用房(示范点)项目建设,完善残疾人文体活动阵地硬件设施,打造标准化残疾人活动服务场所,可全面满足辖区残疾人体育健身、文化活动、政策宣讲、协会活动等多元需求,为市、区残联及各残疾人专门协会开展常态化助残服务、文体活动提供坚实场地保障。

13.中央彩金州市级电视台手语栏目及融媒体建设补助资金支出30000.00元,专项用于市级电视台残疾人手语专栏制作、残疾人专题宣传报道及报纸专栏运营维护。通过常态化开设助残宣传专栏、制作专题节目,拓宽残疾人政策宣传、权益科普、事迹宣讲渠道,搭建多元化残疾人宣传融媒体平台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出6847568.98元占本年支出合计的75.97。与上年相比增加2131256.00元,增长45.19%,完成年初预算的121.55

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出6551002.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%,完成年初预算的122.25。主要用于行政事业单位养老支出576302.09元,其中:行政单位离退休10798.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出374139.52元、机关事业单位职业年金缴费支出191364.57;就业补助35316.78元,其中:其他就业补助支出35316.78元;抚恤287687.60元,其中:死亡抚恤287687.60元;残疾人事业5651695.75元,其中:行政运行2870018.68元、残疾人康复17670.00元、残疾人就业600527.25元、残疾人体育470000.00元、其他残疾人事业支出1693479.82元。造成预决算差异的主要原因是残疾人自强健身示范点建设费用集善卫浴无障碍项目经费增加。

9.卫生健康(类)支出288947.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的105.07。主要用于行政事业单位医疗288947.76元,其中:行政单位医疗122858.11元、事业单位医疗38260.20元、公务员医疗补助118840.70元、其他行政事业单位医疗支出8988.75元;造成预决算差异的主要原因是事业人员工资增加,事业单位医疗支出增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出7619.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出7619.00元,其中:购房补贴7619.00元;造成预决算差异的主要原因是年初预算未安排住房改革支出7619.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000.00元,决算为227523.30元,完成年初预算的277.47%;支出决算较上年增加175419.35元,增长336.67%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为179800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.02%;公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元,决算为42107.30元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.51%,完成年初预算的60.15%;公务接待费支出年初预算为12000.00元,决算为5616.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.47%,完成年初预算的46.80%

因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加179800.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少5804.65元,下降12.12%;公务接待费支出决算较上年增加1424.00元,增长33.97%;具体是国内接待费支出决算5616.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1424.00元,增长33.97%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82000.00,支出决算为227523.30,完成年初预算的277.47%,支出决算较上年增加175419.35元,增长336.67

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为179800.00;公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00,决算为42107.30,完成年初预算的60.15;公务接待费支出年初预算为12000.00,决算为5616.00,完成年初预算的46.802025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是采购新能源公务用车一辆

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加179800.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少5804.65,下降12.12;公务接待费支出决算增加1424.00,增长33.97%,具体是国内接待费支出决算5616.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1424.00元,增长33.97%;因公出国(境)费支出决算为0.00元,较上年无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是采购新能源公务用车一辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因原公务用车使用年限较长车辆老化严重,核心部件磨损,故障率逐年升高,存在安全隐患且运维成本较高,无法保障日常公务出行需求。新采购新能源商务车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展管理和服务残疾人等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次109人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省残联督导、调研及接待县区残联汇报、请示等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市残疾人联合会2025年机关运行经费支出572877.91元,比上年增加134729.51元,增长30.75%,主要原因是采购新能源车辆一辆。部门机关运行经费主要用于办公费47914.40元、差旅费24021.00元、工会经费71173.69元、公务用车运行维护费42107.30元其他交通费用173800.00元及公务用车购置179800.00元费用

二、国有资产占用情况

截至2025年末,保山市残疾人联合会资产总额33071683.47元,其中,流动资产105034.65元,固定资产23299957.21元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1700282.26元,无形资产7966409.35元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少386323.98,其中固定资产减少831886.77。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆1辆,账面原值376800.00;报废报损资产33项,账面原值167748.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋8279.32平方米,账面原值23260400.00,实现资产使用收入851439.36元。

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额210674.13元,其中:政府采购货物支出179800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出30874.13元。授予中小企业合同金额4223.75元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。