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  • 01525515-3/20260917-00008
  • 发布机构
  • 保山市财政局
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  • 部门决算
  • 发布日期
  • 2026-09-17
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中国共产党保山市委员会宣传部2025年度部门决算

中国共产党保山市委员会宣传部2025年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责组织全市贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党

员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理,负责全市新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等有关工作,指导协调全市性重大电影活动。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。负责管理市级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹协调全市对外宣传工作,组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。

12.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市级各部门和各县(市、区)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

13.负责联系市内外对外宣传单位和媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

14.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对县(市、区)党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市委网络安全和信息化委员会办公室。归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。主管市属国有文化企业。领导和管理市委精神文明建设办公室。

16.完成中共云南省委宣传部和市委交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构和机关党委,包括:办公室、理论和政策法规科、新闻科、文艺文产科、宣传教育科、意识形态工作科、对外宣传科、出版监管和电影管理科、文明创建科、文明培育和实践科、干部科。

所属单位2个,分别是:

1.中共保山市委讲师团

2.保山市对外传播交流中心(保山市文明实践促进中心)

(二)决算单位构成情况

纳入部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的公务员33人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17离休0人,退休17

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.牢记习近平总书记殷殷嘱托,创新理论宣传宣讲方式,以“小故事”讲“大道理”,组织开展面对面、访谈式、互动式宣讲186场,推出理论节目64期、短视频157条,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2.小粒咖啡品牌宣传影响力不断提升,举办第三届国际精品咖啡产业发展大会,网络达人“咖叔”全网曝光量超6500万,“有你必咖”等活动精彩纷呈。

3.保山市荣获第七届全国文明城市称号,实现“首创首成”,作为云南省唯一作经验交流的州市,以《以民族团结之笔绘就保山城市文明新篇章》为题,全面推介了精神文明建设和城市文明建设的“保山经验”。

4.聚焦抗战胜利80周年深入开展爱国主义教育活动,举办的“一寸山河一寸血——全民族抗战胜利的滇西篇章”主题展览入选国家级推介名单,网络微短剧《滇缅公路》上线首日播放量突破1000万。

5.新上线“保山市对外传播交流平台”,实施“青媒筑桥·民心相通”中缅青年新媒体共创计划,网红“滇西小哥”圈粉印尼前总统梅加瓦蒂。成功举办“AI绘非遗・共话胞波情”中缅非遗海报设计、“漫步中国·保山行”等主题活动。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党保山市委员会宣传部2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会宣传部2025年度收入合18328013.55。其中:财政拨款收入18118013.55,占总收入的98.85%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入210000.00,占总收入的1.15%。

与上年相比,收入合计增加2055471.70元,增长12.63%。其中:财政拨款收入增加1858671.70元,增长11.43%上级补助收入无增减变动;事业收入无增减变动;经营收入无增减变动;附属单位上缴收入无增减变动;其他收入增加196800.00元,增长1490.91%主要原因一是2025年在职人员零星调资、职务职级晋升,导致基本支出增加;二是宣传舆论引导及理论武装思想建设经费、市外媒体合作经费和新闻发布及延伸集中采访经费增加;三是2025年新增其他收入“沪滇协作助力乡村振兴”项目经费210000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会宣传部2025年度支出合计18330115.89。其中:基本支出9366204.43,占总支出的51.10%;项目支出8963911.46,占总支出的48.90%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加1946611.64元,增长11.88%。其中:基本支出减少37799.90元,下降0.40%;项目支出增加1984411.54元,增长28.43%;上缴上级支出无增减变动;经营支出无增减变动;对附属单位补助支出无增减变动主要原因一是在职人员调出、退休、辞职导致单位基本支出减少;二是宣传舆论引导及理论武装思想建设经费、市外媒体合作经费和新闻发布及延伸集中采访经费支出增加;三是2025年新增支出其他收入“沪滇协作助力乡村振兴”项目经费210000.00元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9366204.43其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8383786.50元,占基本支出的89.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费982417.93元,占基本支出的10.49%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8963911.46其中:基本建设类项目支出0.00重点项目开支及开展工作情况如下:


1.宣传舆论引导及理论武装思想建设经费2168607.02元,主要用于全市宣传舆论引导及理论武装建设工作。主要用于组织开展面对面、访谈式、互动式宣讲186场,推出理论节目64期、短视频157条,开展党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲10300余场次,立项实施杨善洲精神研究专项课题29个,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

2.市外媒体合作经费1900000.00元,主要用于和省级及以上媒体开展宣传合作。在全省率先制定咖啡产业宣传方案,“保山小粒咖啡”品牌影响力显著提升。“一寸山河一寸血”主题展览亮相央视《新闻联播》。网络微短剧《滇缅公路》上线首日播放量突破1000万。

3.新闻发布及延伸集中采访经费276767.22元,主要用于召开保山新闻发布会和延伸集中采访活动,邀请中央和省、市主流媒体,集中采访报道全市亮点工作、重点项目、重要活动。比如,成功举办“有一种叫云南的生活·旅居云南·浴在保山”、新时代大力学习弘扬杨善洲精神等专题发布会。

4.2025年文明城市建设经费1531720.09元,主要用于保山市文明城市建设和保障工作。第七届全国文明城市“首创首成”,保山获省委、省政府通报表扬,并在全国精神文明建设经验交流会上作交流。猴桥村“火塘会”案例入选全国文明乡风建设十大优秀案例。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出18118013.55,占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加1858671.70元,增长11.43%,完成年初预算的113.21%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务(类)支出15225091.35占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%,完成年初预算的105.44%主要用于宣传事务支出15294193.69元,其中:行政运行5883127.48元、一般行政管理事务7670689.67元、事业运行1732376.54元、其他宣传事务支出8000.00造成预决算差异的主要原因一是在职人员正常调资和职务职级晋升,工资增加;二是上级补助项目经费增加,包括中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2025年度做重点国家友好工作项目经费以及公益性岗位人员岗位补贴和社保补助资金等。

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出901300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1345208.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,完成年初预算的148.04%主要用于行政事业单位养老支出1071476.69元,其中:行政单位离退休9000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出850516.32元、机关事业单位职业年金缴费支出204770.37元、其他行政事业单位养老支出7200.00元;用于就业补助支出273721.79元,其中:其他就业补助支出233721.79元、其他社会保障和就业支出40000.00元造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员正常零星调资、职务职级晋升,导致人员经费支出增加。

9.卫生健康(类)支出626801.40占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的95.78%主要用于行政单位医疗支出263629.68元、事业单位医疗支出101431.92元、公务员医疗补助支出240524.48元、其他行政事业单位医疗支出21215.32元造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员减少4人,导致卫生健康类经费支出减少。

10.节能环保(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出19612.32占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算400000.00元,决算为127775.30元,完成年初预算的31.94%;支出决算较上年增加51970.87元,增长68.56%

因公出国(境)费用支出年初预算为100000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00,决算为95223.11元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.52%,完成年初预算的79.35%;公务接待费支出年初预算为180000.00,决算为32552.19元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.48%,完成年初预算的18.08%

因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变动上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年无增减变动上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加43274.68元,增长83.30%公务接待费支出决算较上年增加8696.19元,增长36.45%;具体是国内接待费支出决算32552.19元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加8696.19元,增长36.45%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400000.00,支出决算为127775.30,完成年初预算的31.94%支出决算较上年增加51970.87元,增长68.56%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出预算为100000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为120000.00,决算为95223.11,完成年初预算的79.35%;公务接待费支出预算为180000.00,决算为32552.19,完成年初预算的18.08%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实厉行节约、过紧日子要求,从严控制公务接待、公务用车使用取消因公出国(境)任务,公务活动总量减少,经费实际支出相应下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算无增减变动上年无此项支出;公务用车购置费支出决算无增减变动上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加43274.68,增长83.30%;公务接待费支出决算增加8696.19,增长36.45%具体是国内接待费支出决算32552.19元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加8696.19元,增长36.45%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因部机关两辆公车车龄较老,于2025年进行维修养护,导致公车维修维护费用增加;2025年举办了外宣活动和主题宣传教育活动,中央、省级媒体采访活动较多,接待批次和人数上升,导致接待费支出较去年增加

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展宣传思想文化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次314人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展宣传思想文化工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

2025年年终决算时,漏填《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》因公出国(境)费用年初预算数100000.00元,本部门2025年度“三公”经费年初预算400000.00元其他无变化,特此说明。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会宣传部2025年机关运行经费支出982417.93比上年增加126505.17,增长14.78%,主要原因是2025年宣传思想文化工作任务增加,办公印刷、运维、办公耗材保障等公用开支相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党保山市委员会宣传部资产总额5947787.92元,其中,流动资产43020.47元,固定资产5560379.68元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产118138.00元(净值),其他资产226249.77元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3130797.97,其中固定资产增加4150716.01。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产27项,账面原值67125.00,实现资产处置收入485.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额324136.46元,其中:政府采购货物支出224851.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出99285.46元。授予中小企业合同金额165023.66元,其中:授予小微企业合同金额73202.50元。以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。