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  • 01525515-3/20260921-00003
  • 发布机构
  • 保山市财政局
  • 公开目录
  • 部门决算
  • 发布日期
  • 2026-09-21
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中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会

办公室2025年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释










第一部分  部门概况

一、主要职责

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件,不予公开

二、基本情况

(一)机构设置情况

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件,不予公开。

所属单位1个,即:保山市网络安全应急指挥中心,下属非独立核算事业单位。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,即:中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室。

纳入部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的公务员11人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人1;经费自理人员0

部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一是维护网络意识形态安全,强化网上正面宣传。二是抓互联网内容管理,营造清朗网络空间。严格落实《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》等法律法规,切实强化属地管理责任。三是坚持攻防结合,提升重点目标网络安全防护能力。四是坚持统筹协调,推进信息化建设重点工作。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年度收入合计3624090.13。其中:财政拨款收入3624090.13,占总收入的100.00%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少682620.76元,下降15.85%。其中:财政拨款收入减少682405.03元,下降15.85%上级补助较上年无增减变动;事业收入较上年无增减变动;经营收入较上年无增减变动;附属单位上缴较上年无增减变动;其他收入减少215.73元,下降100.00%主要原因一是2024年4月本部门涉及机构改革,部分工作职责划转至保山市数据局,2024年申报的保山市电子政务机房项目(项目下达1163800.00元)也随着工作职责划转至保山市数据局,根据工作职责,2025年无该项目;二是结合着过紧日子的相关要求对行政经费和项目进行了精简压缩;三是2025年无税务局退“三代”手续费,导致2025年无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年度支出合计3624090.13。其中:基本支出3144005.22,占总支出的86.75%;项目支出480084.91,占总支出的13.25%;上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少682405.03元,下降15.85%。其中:基本支出增加93001.16元,增长3.05%;项目支出减少775406.19元,下降61.76%;上缴上级支出较上年无增减变动;经营支出较上年无增减变动;对附属单位补助支出较上年无增减变动主要原因一是2024年4月本部门涉及机构改革,部分工作职责划转至保山市数据局,2024年申报的保山市电子政务机房项目(项目下达1163800.00元)也随着工作职责划转至保山市数据局,根据工作职责,2025年无该项目;二是2025年7月和10月我办分别调入事业人员2名,以及年内在职人员基本工资调整增加、晋级晋档工资增加等,相关保险缴费基数增加,缴费数额也随着增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3144005.22其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2813522.53元,占基本支出的89.49人员经费148080.13元/人;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费330482.69元,占基本支出的10.51公用经费17393.83元/人

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出480084.91其中:基本建设类项目支出0.00

1.网络意识形态安全和网络安全补助资金项目经费198304.91元,主要用于开展网上宣传引导;抓实互联网内容管理,促进网络信息服务健康有序发展,维护保山网络意识形态安全;抓信息化建设,筑牢网络安全防线;开展护网行动,开展相关网络安全检查,维护保山网络安全。

2.2025年大数据信息搜索分析一体化系统服务项目经费242600元。,主要用于相关信息的收集反馈,维护全市网上政治安全、网络意识形态安全和网络安全持续的变好。

3.2025年保山市一体化网络体系建设项目经费39180元,主要用于我市县级网信专网建设,相关设备的购买和维护,实现中央、省、市、县四级网信部门的实时联动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出3624090.13,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少682405.03元,下降15.85%,完成年初预算的110.80%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务(类)支出3109842.84占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%,完成年初预算的111.21%。主要用于网信事务3109842.84元,其中:行政运行2048706.54元、一般行政管理事务管理480084.91元、事业运行581051.39元;造成预决算差异的主要原因一是2025年7月和10月我办分别调入事业人员2名,以及年内在职人员基本工资调整增加、晋级晋档工资增加;二是行政人员综合考核奖、奖励性绩效工资、年终一次性奖金、优秀嘉奖等未在单位年初预算内。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出302649.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的106.34%。主要用于行政事业单位养老支出302649.48元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出302649.48;造成预决算差异的主要原因2025年7月和10月我办分别调入事业人员2名,导致我部门缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费增加

9.卫生健康(类)支出199852.81占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%,完成年初预算的105.35%。主要用于行政事业单位医疗199852.81元,其中:行政单位医疗92807.85元、事业单位医疗33934.12元、公务员医疗补助65839.6元、其他行政事业单位医疗支出7271.24元;造成预决算差异的主要原因2025年7月和10月我办分别调入事业人员2名导致我部门缴纳的事业单位医疗费、公务员医疗补助费、其他行政事业单位医疗支出费用增加

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出9785.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00元,决算为34706.50元,完成年初预算的84.65%;支出决算较上年减少1451.23元,下降4.01%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00,决算为34008.50元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.99%,完成年初预算的97.17%;公务接待费支出年初预算为6000.00,决算为698.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.01%,完成年初预算的11.63%

因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算较上年增加239.77元,增长0.71%公务接待费支出决算较上年减少1691.00元,下降70.78%;具体是国内接待费支出决算698.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1691.00元,下降70.78%国(境)外接待费支出决算较上年无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41000.00,支出决算为34706.50,完成年初预算的84.65%支出决算较上年减少1451.23元,下降4.01%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为35000.00,决算为34008.50,完成年初预算的97.17%;公务接待费支出预算为6000.00,决算为698.00,完成年初预算的11.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是进一步严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对浪费,坚持从俭从严,勤俭办事,切实降低公务活动成本,严格控制公务接待标准、陪餐人数及次数,减少公务接待支出费用二是我单位严格管理公务用车,进一步规范公务用车的日常管理工作,公务用车运行经费减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变化;公务用车购置费支出决算较上年无增减变化;公务用车运行维护费支出决算增加239.77,增长0.71%;公务接待费支出决算减少1691.00,下降70.78%具体是国内接待费支出决算698.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,较上年无增减变化)国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变化。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对浪费,坚持从俭从严,勤俭办事,切实降低公务活动成本,严格控制公务接待标准、陪餐人数及次数,减少公务接待支出费用二是我单位严格管理公务用车,进一步规范公务用车的日常管理工作,公务用车运行经费减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于网络意识形态安全及网络安全工作调研、到挂钩村开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县(市、区)委宣传部工作对接工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年机关运行经费支出330482.69比上年增加26005.92,增长8.54%主要原因2025年7月和10月我办分别调入事业人员2名,导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费,具体是:办公费20782.00元,印刷费990.00元,水费1100.00元,邮电费3672.16元,差旅费2900.00元,维修(护)费4600.00元,租赁费15000.00元会议费1146.00元,公务接待费698.00元,劳务费15600.00元,工会经费58700.00元,公务用车运行维护费34008.50元,其他交通费用139650.00元,其他商品和服务支出31636.03元

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额1760175.14元,其中,流动资产10600.00元,固定资产607304.23元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1085570.91元(净值),其他资产56700.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1534624.86,其中固定资产减少1009295.77。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额66192.06元,其中:政府采购货物支出16973.56元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出49218.50元。授予中小企业合同金额27639.56元,其中:授予小微企业合同金额27639.56元。以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。