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  • 01525515-3/20260921-00010
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  • 保山市财政局
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  • 部门决算
  • 发布日期
  • 2026-09-21
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保山市融媒体中心2025年度部门决算

保山市融媒体中心2025年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释












第一部分  部门概况

一、主要职责

根据 2024年5月24日中共保山市委机关编制委员会办公室保编办〔2024〕47号《关于组建保山市融媒体中心的批复》,整合保山日报社、保山市广播电视台,组建保山市融媒体中心,(加挂保山日报社、保山市广播电视台牌子),为市委直属公益二类财政全额拨款事业单位,机构规格为正处级,归口中共保山市委宣传部管理。主要职责是:

1.坚持正确政治方向,坚持党管媒体,贯彻执行党和国家关于新闻舆论工作的路线、方针、政策,遵守党的新闻宣传纪律。

2.坚持正确舆论导向,围绕全市工作中心和重点,宣传市委、市政府的重大决策部署,统筹开展全方位、多角度、深层次的新闻宣传,讲好保山故事、传播保山声音、树立保山形象。加强和改进舆论监督,弘扬社会主义核心价值观,引导社会热点,服务人民群众。

3.负责市委机关报的编辑、出版、发行。组织广播电视、网络视听和图文节目生产创作传播,制作出版人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全出版和播出。

4.增强主流媒体市场竞争意识和能力,开展广告经营和创收合作业务,拓宽多种经营创收渠道。

5.加强传播手段建设和创新,构建网上网下一体、内宣外宣联动的舆论引导新格局,形成立体多样、新技术新业态融合发展的现代主流传播体系,推动媒体融合发展。

6.完成市委、市委宣传部交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置22个内设机构,包括:办公室、人力资源部、计划财务部、总编室、编审调度部、质量评议部、采访一部、采访二部、采访三部、采访四部、融创节目部、纸媒正刊编辑部、纸媒副刊编辑部、电视栏目部、音频事业部、网络平台管理部、融媒体大数据部、学习强国编辑部、技术运维部、安全播出部、产业发展部、文化活动部。经市委市直机关工委批复成立机关党委。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入部门2025年度部门决算编报的单位共保山市融媒体中心。

纳入部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员169人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员169人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2025年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员6人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计51离休0人,退休51)。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员51人离休0人,退休51),年末遗属3人。

车辆编制9辆,在编实有车辆8辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建引领,把牢政治方向。坚持党管媒体、“党媒姓党”原则不动摇,把牢政治方向,强化党建引领,充分发挥主流媒体阵地作用,为全市高质量发展提供坚强思想保证和舆论支持。一是强化思想政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习领会党的二十大和二十届历次全会精神及习近平文化思想,建立健全主题教育常态长效机制,巩固拓展党纪学习教育成果,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,坚决做到“两个维护”。二是压实党建和全面从严治党主体责任。主要负责同志坚决扛起党建和全面从严治党“第一责任人”责任,班子成员认真履行“一岗双责”,党支部书记抓实具体工作,形成“层层抓落实、事事有回音”的责任体系,党建和党风廉政工作落地见效。三是严格落实意识形态工作责任制。通过抓学习培训、分析研判、阵地管理、网络意识形态安全等工作,将责任落到实处。四是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。召开主任扩大会议对深入贯彻中央八项规定精神学习教育进行安排部署,高标准制定学习教育任务清单。五是深化挂联帮扶办好实事。持续对挂联村开展入户走访,同步宣传帮扶政策,提振群众致富信心。

2.深耕党的理论,传播党的声音。一是深耕“头条”“首页首屏首条”建设。开设《牢记嘱托启新篇 把总书记交办的事情办好》等栏目20余个。二是加强党的创新理论媒体传播矩阵建设。年内,推出《理响保山》10期,推出《就是这个“理”》融媒体理论节目5集。三是精心做好习近平总书记考察云南的宣传报道。

3.强化创精创优,凸显创优工作。推行“高站位选题、高标准策划、高质量制作、高效率推送”工作法,着力新闻精品创作。年内,新闻舆论宣传工作获市政府主要领导批示,新闻作品被央媒采用105条、省媒采用442条,33件新闻作品获评省级及以上奖项,其中,《雁归来》等7件作品获中国地市报新闻奖,《澎湃新时代 律动彩云南》等3件作品获云南新闻奖。2名选手参加全国新闻界第十三届“好记者讲好故事”活动和云南省第十五届“红土地之歌”演讲大赛,分别荣获国家级“优秀选手”和省级二等奖。

4.聚焦主题主线,抓好宣传报道。围绕市委“3815”发展战略目标,做强策划做优专栏。年内,《保山日报》开设“新时代 新征程 新伟业”“大抓项目 推动保山高质量发展”“一线看发展”“闵保情深 山海同心”等专栏,推出咖啡产业、生态文明、旅居保山等精品专版;《保山新闻》开设“决胜‘十四五’迈上新台阶”“在希望的田野上”“有一种叫云南的生活•旅居云南•好在保山”“中国咖啡看云南•云南精品在保山”“共建地球生命共同体”等专栏;“保山新闻网”双平台新开设《新闻+1°》《小融来报》《非遗保山》《四季保山》《彩•保山》《食•保山》《寻宝记》等我市特色专栏。《保山新闻网》《保山发布》等新媒体平台总浏览量大幅提升。

5.围绕地域特色,讲好保山故事。紧扣转型升级、民生保障等重点工作,抓实抓细宣传报道。一是聚焦生态保护实践,传播绿色发展理念,累计发布相关报道1,800余篇。二是文旅康养传播亮点突出,多维度推介温泉、森林等特色资源,通过项目跟踪、游客体验等报道,持续提升“温泉喷涌•‘浴’在保山”品牌影响力,累计发布报道2,000余篇。三是咖啡产业宣传形成声势,全面覆盖种植加工销售、品牌赛事、文化传播全链条,展现咖啡产业蓬勃活力,累计发布报道1,500余篇。四是抗战精神传播深度拓展,主题报道以短视频、纪录片、H5、图文专版、专题节目、深度报道等形式回顾滇西抗战历史事件。其中,短视频合集《铁血远征 老兵回忆录》自推出以来,累计阅读量达130万,互动留言2,346条,受众反响热烈;“8.15”“9.3”重要时间节点策划推出的系列报道被中央、省级媒体采用74条。

6.优化传播体系,扩大宣传效应。积极推动“报、网、端、微、号、屏”协同联动,“策、采、编、印、发、播”一体运行传播体系。将原保山日报社、原保山市广播电视台、原保山新闻网各新媒体平台进行全面融合,注销新媒体平台8个,优化保留新媒体平台11个;对核心新闻栏目改版,电视《保山新闻》焕新升级,深度专题栏目《新闻+1°》精彩亮相;《就是这个理》《理响保山》《非遗保山》《小融来报》《在保山》等新媒体品牌栏目强化服务属性,拓宽传播维度;新开设《四季保山》《彩•保山》《寻宝记》等特色专栏;调整《保山故事》《丝路保山》《法治小剧场》《幸福舞台》本土特色栏目,充分优化时效与质量,释放融合活力。

7.聚焦安全发展,守牢舆论阵地。一是严格落实“三审三校”“重播重审”“24小时值班”等制度,与国家广电总局281台合作开展信息化内容比对,确保播出内容安全。年内,开展安全播出应急演练11次,播出设备巡检40次,电视频道安全播出节目15,162小时,综合广播频率(FM98.7)安全播出节目6,539.50小时。全年未发生安全责任事故。二是升级网络安全设备,强化网站、微公号、视频号等平台监管,做好互联网应急指挥系统值班值守和“正能量稿池”投稿取用工作,确保主流媒体平台可管可控。全年无重大负面舆情发生。三是深入贯彻总体国家安全观,扎实推进法治建设,从严抓好保密工作,通过召开会议、学习培训、隐患排查等形式,全方位织好安全网。有效筑牢各领域安全屏障。


第二部分  2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市融媒体中心2025年度收入合计58,555,324.88。其中:财政拨款收入52,055,132.88,占总收入的88.90%;上级补助收入;事业收入;经营收入6,500,192.00,占总收入的11.10%;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计增加49,209,167.64元,增长526.52%。其中:财政拨款收入增加45,108,975.64元,增长649.41%;经营收入增加4,100,192.00元,增长170.84%,主要原因一是我单位为2024年新增单位,9月完成账务合并,2024年的账务数据只有4个月,2025年为全年数,导致财政收入及经营收入涨幅较大;二是2025年我单位有两个在建项目,分别是11,000,000.00元融媒体平台建设项目(已支付6,555,600.00元)和17,200,000.00元大厦整体迁建项目(已全额支付),导致财政拨款收入增加;三是我单位2025年有新进人员7名,增加相应财政拨款;四是经机关事务局批准,新购公务用车一辆,购置费179,800.00元

二、支出决算情况说明

保山市融媒体中心2025年度支出合计58,748,482.89。其中:基本支出26,861,845.15,占总支出的45.73%;项目支出25,193,287.73,占总支出的42.88%;上缴上级支出;经营支出6,693,350.01,占总支出的11.39%;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加49,142,990.78元,增长511.61%。其中:基本支出增加20,184,689.67元,增长302.29%;项目支出增加24,924,285.97元,增长9265.47%;经营支出增加4,034,015.14元,增长151.69%主要原因一是我单位为2024年新增单位,9月完成账务合并,2024年的账务数据只有4个月,2025年为全年数,导致基本支出、项目支出及经营支出涨幅较大;二是我单位2025年有新进人员7名,导致相应基本支出增加;三是2025年我单位有两个在建项目,分别是11,000,000.00元融媒体平台建设项目(已支付6,555,600.00元)和17,200,000.00元大厦整体迁建项目(已全额支付),导致项目支出增加

(一)基本支出情况

2025年度用于保障保山市融媒体中心正常运转的日常支出26,861,845.15其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,569,449.76元,占基本支出的95.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,292,395.39元,占基本支出的4.81%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障保山市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25,193,287.73其中:基本建设类项目支出0.00

保山市级融媒体中心建设项目补助资金项目经费6,555,600.00元,主要用于持传播正能量的总要求,真正做到管得住、用得好,打通一平台两中心,推动传统媒体和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面实现深度融合。建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障、全媒体人才体系为基础的全媒体传播体系,最终实现媒体深度融合推进边疆基层治理体系和治理能力现代化建设

融媒体平台租用及直播业务补助资金项目经费519,740.00元,主要用于完成“七彩云”平台租用及建设,确保首创首播首发打通各地州(市)县之间新闻的联动能力建设融媒体直播平台,完善融媒体直播配套设施;大规模低成本快速定制移动客户端,发布我市县各级新闻和政务信息,聚合微博微信账号,提供公共服务入口;保证融媒体网络支持保证保山广播节目在云南台的上传及播出。

2025年“兴保英才计划”专项经费108,580.00元,主要用于保障我部门文体人才工作项目顺利开展和实施,支付相关费用。

2025年度离退休干部党组织工作经费及工作补贴经费12,220.80元,主要用于做好本部门离退休干部党费组织工作经费及工作补贴、公用经费保障,支持部门正常履职。

2024年上半年城镇公益性岗位补贴资金项目经费18,851.20元,主要用于做好城镇公益性岗位人员补贴补助发放工作,确保部门正常运转。

2023年下半年公益性岗位补贴经费4,876.45元,主要用于做好城镇公益性岗位人员补贴补助发放工作,确保部门正常运转。

2025年人员死亡一次性抚恤金补助资金项目经费226,366.40元,主要用于按规定发放职工死亡抚恤,保障遗属的基本生存需求,减轻因家庭成员死亡而造成的经济困难。

办公及业务专线网络服务经费176,554.88元,主要用于保障融媒体专业机房及演播厅的核心办公系统在运转中不出现卡顿情况,确保直播等业务的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出34,855,132.88元,占本年支出合计的59.33%。与上年相比增加27,908,975.64元,增长401.79%,完成年初预算的144.61%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出28,225,686.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%,完成年初预算的152.59%主要用于广播电视21,670,086.57元,其中:广播电视事务21,670,086.57元;其他文化旅游体育与传媒支出6,555,600.00元,其中:文化产业发展专项支出6,555,600.00元;造成预决算差异的主要原因是一是上年结转项目为保山市级融媒体中心建设项目,增加预算6,555,600.00元;二是2025年,下达兴保英才预算资金108,580.00元;三是为保障采访任务正常完成,经机关事务局批准,新增公务用车一辆,购置费179,800.00元;四是年度政策性调资增薪及正常人员增减,人员支出增加989,740.44元。

8.社会保障和就业(类)支出3,838,237.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%完成年初预算的122.89%主要用于行政事业单位养老支出3,337,593.74元,其中:事业单位离退休34,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,811,102.91元、机关事业单位职业年金缴费支出480,070.03元、其他行政事业单位养老支出12,220.80元;就业补助23,727.65元,其中:其他就业补助支出23,727.65元;抚恤476,916.40元,其中:死亡抚恤47,916.40元;造成预决算差异的主要原因是一是因发放单位职工帅翰艾死亡抚恤226,366.40元;二是2024年5月因机构合并转隶18人,补缴养老保险690,463.96元。

9.卫生健康(类)支出1,982,369.52占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的110.66%主要用于行政事业单位医疗1,982,369.52元,其中:事业单位医疗1,180,940.00元、公务员医疗补助715,529.52元、其他行政事业单位医疗支出85,900.00元造成预决算差异的主要原因是年度政策性调资增薪及正常人员增减,人员支出增加190,969.52元。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出808,839.00占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的117.22%主要用于住房改革支出808,839.00元,其中:住房公积金688,294.00元、购房补贴120,545.00元造成预决算差异的主要原因是年度政策性调资增薪及正常人员增减,人员支出增加118,839.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元,决算为263,693.61元,完成年初预算的124.38%;支出决算较上年增加232,948.61元,增长757.68%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为179,800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.19%;公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00,决算为82,323.61元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.22%,完成年初预算的41.16%;公务接待费支出年初预算为12,000.00,决算为1,570.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.59%,完成年初预算的13.08%

因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加179,800.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加51,578.61元,增长167.76%公务接待费支出决算较上年增加1,570.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算1,570.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,570.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元,支出决算为263,693.61元,完成年初预算的124.38%,支出决算较上年增加232,948.61元,增长757.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为179,800.00;公务用车运行维护费支出预算为200,000.00,决算为82,323.61,完成年初预算的41.16%;公务接待费支出预算为12,000.00,决算为1,570.00,完成年初预算的13.08%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2025年新购置公务用车一辆,增加预算179,800.00元;二是本年度车辆维修费及加油费减少,公务用车运行维护费比预算减少117,676.39元;三是本年度继续贯彻上级厉行节约等规定,认真执行公务接待申报审批制度,严格控制公务接待批次、人次,公务接待费比预算减少10,430.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变化,年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加179,800.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加51,578.61元,增长167.76%;公务接待费支出决算增加1,570.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算1,570.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,570.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位为2024年新增单位,9月完成账务合并,2024年的账务数据只有4个月,2025年为全年数,导致公务用车运行维护支出及公务接待费用较上年增长较大;二是为保障采访任务正常完成,经机关事务局批准,新增公务用车一辆,购置费179,800.00元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为我单位采访事宜涉及全市各县区,每天同时有多个采访任务并行,原有公务用车不足以满足业务需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于外出采访等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昌宁县鸡飞镇人民政府4人到保山市融媒体中心商洽立夏节宣传工作事宜、云南电视台8人到保山市进行习近平总书记考察云南十周年特别节日新闻采访,由保山市融媒体中心提供相关支持发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00与上年对比无变化。主要原因本单位是事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2025年末,保山市融媒体中心资产总额61,817,102.04元,其中,流动资产5,120,724.32元,固定资产2,339,540.81元(净值),对外投资及有价证券300,000.00元,在建工程54,056,835.91元,无形资产1.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加24,086,311.32,其中固定资产减少2,359,213.98。处置房屋建筑物316平方米账面原值1,178,597.45;处置车辆1辆,账面原值37,708.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额9,503,347.49元,其中:政府采购货物支出179,800.00元;政府采购工程支出6,555,600.00元;政府采购服务支出2,767,947.49元。授予中小企业合同金额2,947,747.49元,其中:授予小微企业合同金额2,947,747.49元。以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市融媒体中心无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。