市级部门2016年度部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
中共保山市委统战部2016年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策,对我市的统一战线工作情况开展调查研究;负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实和督促检查中央、省委和市委关于民族、宗教工作的方针、政策;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士。负责党外人士的政治安排;调查、研究和反映我市非公制经济代表人士情况,协调关系,提出政策性建议;调查研究我市党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;负责开展海内外统一战线的宣传工作;负责指导各县区党委统战部的工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联、市侨联的工作。贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针政策。负责联系台外合资企业协会的有关工作,向市委、市政府反映在我市投资的台、港、澳商、侨商和外商的意见和建议。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
市委统战部总编制16名,其中行政编制11名,待消化暂定编制4名,工勤编制1名。
2016年决算数据基本数字表中统计部机关年末实有人数为19人,其中在职18人,离休1人。年末在职公务员17名,工勤人员1名。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度市委统战部收入5,014,783.03元,其中财政拨款收入4,710,227.61元;一般公共服务支出4,518,529.13元,社会保障和就业支出496,253.90元。
二、支出决算情况说明
2016年度市委统战部支出4,401,999.03元,其中基本支出2,123,811.86元、项目支出2,278,187.17元;一般公共服务支出3,905,745.13元,社会保障和就业支出496,253.90元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度市委统战部一般公共预算财政拨款支出4,397,743.61元,其中基本支出2,119,556.44元、项目支出2,278,187.17元;一般公共服务支出3,901,489.71元,社会保障和就业支出496,253.90元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度市委统战部“三公”经费支出169,585.08元,其中因公出国(境)费97,088.00元,公务用车运行维护费48,031.08,公务接待24批次接待162人次支出费用24,466.00元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.部门“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:公务用车购置及运行费,指部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的一般公务用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.“三公”经费决算数:指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件【[GK01] 收入支出决算总表(公开01表).Xls.xls】
附件【统战部政府采购决算执行情况说明.doc】
附件【统战部行政事业单位国有资产占有使用情况说明.doc】
附件【[GK02] 收入决算表(公开02表).Xls.xls】
附件【[GK03] 支出决算表(公开03表).Xls.xls】
附件【附件10:行政事业单位国有资产占有使用情况表.xls】
附件【[GK04] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).Xls.xls】
附件【[GK05] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表).Xls.xls】
附件【[GK06] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).Xls.xls】
附件【[GK07] 财政专户管理资金收入支出决算表(公开07表).XLS.xls】
附件【[GK08] 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表).XLS.xls】
附件【[GK09] “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表).Xls.xls】