• 索引号
  • 01525517-X/20260327-00002
  • 发布机构
  • 保山市审计局
  • 公开目录
  • 行政检查
  • 发布日期
  • 2026-03-27
  • 文号
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保山市科学技术协会2024年度部门预算执行情况以及其他财政收支情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,保山市审计局派出审计组,自2025年5月7日至7月14日,对保山市科学技术协会(以下简称市科协)2024年度部门预算执行情况以及其他财政收支情况进行了审计,并对有关情况进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

市科协是全额拨款的事业正处级单位,2024年市科协年初批复预算总收入280.15万元,其中:本年收入271.15万元,上年结转9万元;部门总支出280.15万元,其中本年支出273.15万元,结转下年支出7万元。2024年市科协累计收到市财政下拨中央和省级财政资金164.51万元,年末调减92.5万元,其支出主要用于保障举办科普活动、科普竞赛活动、科普大篷车运行等工作。

审计结果表明,市科协2024年度在部门预算执行和其他财政收支及决算草案编制过程中,基本能按年初部门预算批复、预算调整数、实际用款进度安排各项经费、控制各项支出,保证了各项业务的正常开展,财务核算基本能够真实反映单位收支情况,但审计发现存在承担科普职责的科技馆管理、运行不规范,部门预算绩效管理不到位等问题。

二、审计发现的主要问题

1.科技馆的人员管理及日常运行不合规。科技馆的内部控制不规范,监督检查不到位。

2.市科协对原始凭证审核把关不严,部分原始凭证记载内容不准确。

3.部门预算绩效管理不到位。

三、审计整改要求及建议

针对上述问题,市审计局已按照国家法律、法规的规定出具了审计报告。针对科技馆的人员管理及日常运行不合规。科技馆的内部控制不规范,监督检查不到位的问题。要求市科协应积极与相关部门协调,尽快理顺科技馆管理机制,并根据项目要求建立健全资金、资产等方面的相关内部控制制度;针对原始凭证审核把关不严,部分原始凭证记载内容不准确的问题。要求市科协应在今后加强对原始凭证的审核把关,避免再次出现类似情况;针对部门预算绩效管理不到位的问题,要求市科协尽快建立部门预算绩效管理制度,对上级下达资金要结合实际设置合理可行细化量化的绩效目标。上述事项要求于2026年5月31日前完成整改。

四、审计发现的问题整改情况

针对本次审计发现的问题,市科协高度重视,采取有效措施,全面进行整改,截至2026年3月20日,已将完成科技馆机制理顺工作;针对原始凭证审核把关不严的问题,已组织财会人员全面学习《中华人民共和国会计法》等法律法规,提升业务素质,避免再次出现类似情况;针对部门预算绩效管理不到位的问题,已完善相关管理制度,加强督促相关实施单位严格按照绩效目标实施项目。